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质量管理程序文件流程图
质量管理程序文件流程图
目 录
8.2.3.4 a. 质量手册编号 2
8.2.3.4 b. 程序文件编号 2
8.2.3.4 d. 质量记录编号 2
8.2 附图1:组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图 3
8.2 附图2:外来受控文件受控流程图 4
8.3.2 质量记录控制流程图 5
8.4.2 内部质量审核工作流程图 6
8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 7
8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 8
8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 9
8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 10
8.6.2 A 类纠正措施流程图 11
8.6.2 B 类纠正措施 12
8.6.2 C 类纠正措施 13
8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 14
8.7.2 财务状况预警系统 15
8.7.2 预防措施的制订、实施和评价 16
8.8.2 管理评审控制程序流程图 17
8.9.2 人员招聘录用程序流程图 18
8.9.2 培训程序流程图 19
8.9.2 考核程序流程图 20
8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 21
8.11.2 策划依据 22
8.12.2 产品要求的识别与评审过程 23
8.12.2 产品合同修改过程 24
8.12.2 市场信息控制过程 25
8.13.2 设计和开发控制程序 26
8.14.2 采购控制程序流程图 27
8.15.2 生产运作程序流程图 28
8.17.2 测量和监控策划程序 29
8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序 30
8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 31
8.20.2 产品测量和监控程序流程图 32
8.21.2 持续改进过程控制程序 33
8.2.3.4 a. 质量手册编号
8.2.3.4 b. 程序文件编号
8.2.3.4 c. 质量记录编号
8.2 附图1:组织(及所属部门)制订、发放的文件受控流程图
8.2 附图2:外来受控文件受控流程图
8.3.2 质量记录控制流程图
8.4.2 内部质量审核工作流程图
8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序
8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序
8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图
8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图
A 类纠正措施流程图
8.6.2 B 类纠正措施
8.6.2 C 类纠正措施
8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理
8.7.2 财务状况预警系统
8.7.2 预防措施的制订、实施和评价
8.8.2 管理评审控制程序流程图
8.9.2 人员招聘录用程序流程图
8.9.2 培训程序流程图
8.9.2 考核程序流程图
8.11.2 产品实现过程策划程序流程图
8.11.2 策划依据
8.12.2 产品要求的识别与评审过程
8.12.2 产品合同修改过程
8.12.2 市场信息控制过程
8.13.2 设计和开发控制程序
8.14.2采购控制程序流程图
8.15.2 生产运作程序流程图
8.17.2 测量和监控策划程序
8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序
8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图
8.20.2 产品测量和监控程序流程图
8.21.2 持续改进过程控制程序
质量手册编号
组织代号
文件代号
年号
×× /××—××
组织代号
程序文件编号
文件代号
要素号
序号
×× /××(××) ×××
部门代号
组织代号
文件代号
年号
序号
×× /××(××)—××—×××
质量记录编号
文件归档
文件草拟(编制)
文件回收
文件制订提出
文件签收、使用
文件管理
文件作废提出
文件发放
文件批准
文件审核
文件修订提出
图1
文件归档
文件收录
图2
签收、使用
文件管理
文件发放
文件批准
(领导审阅)
查询
长期保存
保 存
销 毁
整理过期质量记录
质量记录存档
质量记录流转
质量记录领用
质量记录格式编号
非
记录存档
修订文件
提交管理
评审
跟踪验证
纠正措施
责任部门制定并实施纠正措施
分发内部质量审核报告
编制内部质量审核报告
审核实施
审核准备
末次会议
开具不合格报告
现场审核
查阅文件资料
首次会议
编写检查表
制定审核实施计划
组织内审组
依据计划及需求
退
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