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XX县烟草专卖局(分公司)财务管理股工作半年总结
时光转瞬即逝,一眨眼的功夫,大半年的时间就从指缝间溜走了。对于财务工作者而言,写上半年工作总结的时间又到了。
财务管理股在局(分公司)党组的领导下,在上级局(公司)职能部门的业务指导下及各部门负责人的通力合作下,财务股认真完成我单位所有财务核算及收支工作,为单位的经营指标进行考核提供了依据,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。同时很好地配合单位各项工作的开展。现对XX年上半年工作总结如下:
一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了财务各岗位的交流、合作与团结。
二、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。财务股的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算都是统一调拨、支付等等,股室人员都任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
三、我局XX年经营运行情况。
(一)、烤烟生产
烤烟面积计划为1.4万亩,实际完成计划 1.4万亩,完成计划的100%。烟农864户,产量计划为3万担。
(二)、卷烟销售(财务指标均不含税)。
全年销售计划6510箱,1-5月实际销售3,641 箱,占年计划55.28%,与上年同期3310箱比增加331箱,增长了9%;1-5月单箱均价为14169元,比上年同期增加1371元 ;1-5月完成销售额5159万元,与上年同期4236万元比增长923万元,增长率为22%; 1-5月实现毛利1367万元,与上年同期1100万元比增长了267万元,增长率24.27%;单箱毛利1-5月实际完成3754元,与上年同期3323比增长431元,增长率11.48%。
(三).期间费用
全年费用预算1363.93万元。1-6月实际支付603.93万元,费用发生率为44.29%,比上年同期507.59万元增加96.34万元,增长率18.98%。其中:人工成本全年费用预算968.07万元。实际支付470.79万元,费用发生率为48.63%,比上年同期388.52万增加82.27万元;可控费用全年费用预算292.55万元。实际支付90.13万元,费用发生率为30.81%,比上年同期85.62万增加4.51万元;不可控费用全年费用预算81.25万元。实际支付38万元,费用发生率为46.77%,比上年同期31.02万增加6.98万元;财务费用全年费用预算22.06万元。实际支付5.01万元,费用发生率为22.71%,比上年同期2.44万元增加2.57万元。
下半年,为实现各项经营任务和总体发展目标,财务股的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
2、做好年终财务总结的各项前期准备工作,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。更好地提高财务服务质量。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,加强财务系统的规范性。
年六月二十二日
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