信用社(银行)稽核审计工作计划.docVIP

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  • 2017-12-16 发布于浙江
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信用社(银行)稽核审计工作计划

信用社(银行)稽核审计工作计划 今年是省、县联社提出的合规文化建设年,稽核审计工作将紧紧围绕联社的中心工作,重点抓好依法合规经营、内控防范和制度的贯彻落实,积极组织实施省联社年度安排的各类稽核审计项目,以检查促规范,以规范求发展。切实加强稽核审计人员学习培训,努力提高稽核审计工作质量,最大限度发挥稽核审计职能作用,确保农村信用社业务经营稳健发展。现将今年稽核审计工作安排如下: 一、稽核工作指导思想 今年稽核审计工作认真贯彻省、市、县农村合作金融机构工作会议精神,紧紧围绕依法合规经营、防范和化解经营风险,进一步完善稽核审计工作制度和岗位责任制,不断提升稽核审计人员素质,加大序时稽核和各类专项稽核审计力度,严格处理处罚标准,扩大稽核审计范围和深度,大力提升内部管理水平,全面提升稽核审计能力,推进稽核审计任务制度化、稽核检查程序化、稽核文档格式化、稽核手段电子化、稽核责任明晰化、稽核处罚标准化,推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变,进一步促进我县农村信用社依法合规经营,稳健发展。 二、稽核审计工作目标 按照“全面审计、突出重点、讲求实效、防险控险、提升质量、促进规范、确保依法合规”的目标。 (一)认围绕经营管理作风整顿认真作好依法合规经营和业务经营真实性以及各类风险控制环节的稽核审计; (二)在加大内部稽核审计的同时注重加强各类风险管理的外部稽核审计,实施1-2个社存贷

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