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春秋航空2016年财务报表及审计报告20170331
春秋航空股份有限公司
2016 年度财务报表及审计报告
春秋航空股份有限公司
2016 年度财务报表及审计报告
内容 页码
审计报告 1 - 2
2016 年度财务报表
合并及公司资产负债表 3 - 6
合并及公司利润表 7 - 8
合并及公司现金流量表 9 - 10
合并及公司股东权益变动表 11 - 13
财务报表附注 14 - 97
补充资料 98
审计报告
普华永道中天审字(2017)第 10100 号
(第一页,共二页)
春秋航空股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的春秋航空股份有限公司( 以下简称“春秋航空”) 的财务报
表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2016 年度的合并及公
司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表
附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是春秋航空管理层的责任。这种责任包括:
(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按
照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则
要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报
表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务
报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编
制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价
管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供
了基础。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 邮编 200021
总机: +86 (21) 2323 8888, 传真: +86 (21) 2323 8800,
春秋航空股份有限公司
2016 年 12 月 31 日合并资产负债表
(除特别注明外,金额单位为人民币元)
2016 年 2015 年
资 产 附 注
12 月 31 日 12 月 31 日
流动资产
货币资金
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