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- 2018-01-24 发布于浙江
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xx股份公司审计管理办法
××股份公司审计管理办法
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目 录
第一章 总则
第二章内部审计机构和审计职责、权限
第三章内部审计的对象和范围
第四章内部审计种类
第五章内部审计程序和方式
第六章审计档案管理
第七章奖励与处罚
第八章审计回访
第九章附则
内部审计管理办法
第一章 总 则
第一条为了加强公司内部管理和审计监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益,使审计工作制度化、法制化。根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》和公司的实际情况,制定本办法。
第二条 公司本部、各事业部及控股子公司、以及公司所属的其他经济组织均依照本规定接受审计监督。
第二章 内部审计机构和审计职责 权限
第三条 内部审计机构和人员附属于计划财务部,在总经理的直接领导下,代表公司实行审计监督。
第四条 计划财务部开展内部审计工作,独立行使内部审计监督权,对公司本部及所属公司的经济活动进行内部审计监督,帮助被审单位发现问题、纠正问题、规范运作。并接受集团公司和上级审计部门的指导监督。
第五条 计划财务部负责内部审计
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