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- 2018-01-06 发布于浙江
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年度会计报表执业规程讲解
年度会计报表执业规程讲解 一、规程的整体框架 总则 审计计划 审计工作底稿 内部控制的研究及评估 审计测试 特殊事项 审计报告与审计总结 二、总则 200.1 制定目的 200.2 制定依据 200.3 框架结构 200.4 适用范围与要求 三、审计计划 205.1 审计计划概述 205.2 预备调查 205.3 审计计划编制与复核 205.4 分析性复核 205.5 审计风险评估 205.6 重要性 四、审计工作底稿 220.1 总则 220.2 一般原则 五、内部控制的研究及评估 225.1 内部控制的定义及要素 225.2 内部控制的目标及其固有限制 225.3 内部控制与审计的关系 225.4 了解内部控制的程序 225.5 控制风险的初步评价 225.6 制定初步审计策略 225.7 记录 六、审计测试 230.1 符合性测试 230.1.1 符合性测试概述 230.1.2 测试的时间和范围 230.1.3 测试方法和种类 230.1.4 符合性测试的常规程序 230.1.5 内部控制评价 六、审计测试(续) 230.2 实质性测试 230.2.1 实质性测试概述 230.2.2 实质性测试的方法 七、特殊事项 235.1 持续经营 235.2 期初余额 235.3 期后事项 235.4 或有事
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