沧县审计局人员调整流程图.docVIP

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沧县审计局人员调整流程图

沧县审计局人员调整流程图 局长办公公研究决定拟调整人员 对拟调整人员进行述职 对拟调整人员进行民主测评 合格者予以内部调整 沧县审计局工资管理流理图 按有关文件及财务人员到工资管理部门领取表格 财务人员按规定填写表格 由局长、分管局长审阅 沧县审计局人事考核流程图 被考核人总线结 主管领导人写出评语提出考核等次意见 考核小组对主管领导人提出的考核意见进行审核 部门负责人确定考核等次 将考核结果以书面形式通知被考核人 沧县审计局教育培训流程图 根据有关规定征定教材 参加培训人员自学 按规定时间集中培训 集中考试 成绩登统 沧县审计局老干部管理 每年定期对离退休老干部进行登统 沧县审计局人事档案管理 由劳动部门提供人员调动分配工资等手续 交办公室档案人员保管 档案管理人员按时归档确定保管期限 归入档案室存档 沧县审计局局机关预算编制流程图 沧县审计局 日常公用经费支出的审核报销流程图 经手人签字并注明用途 主管局长审核签字 局长审核签字 交财务报销 沧县审计局固定资产处置流程图 局长办公会研究 向县财政局提出申请 由资产评估机构评估 公开处置资产 资金上交县财政支付中心 沧县审计局审计结果公告流程图 审计局在保守国家秘密和被审计单位及相关单位商业秘密,并遵守有关规定的基础上,根据年度审计公告计划向社会公布重要审计事项审计结果 由局长办公会根据县委、县政府的工作中心及本年度审计工作计划确定当年审计公告计划 由有关科室按照年度审计公告计划,根据经局业务会议批准、由主管局长签发的审计报告、审计决定书、审计移送处理书等起草审计公告送审稿 由办公室对有关业务股起草的审计公告送审搞进行把关,对审计公告文书规范性及法律、法规的准确性进行复核 沧县审计局财政审计流程图 编制年度审计工作计划 组成审计组,开展审前调查、编制审计实施方案,并于实施审计3日前被审计单位送达审计通知书 测试评价内部控制,选用适当的审计方法取得审计证据,并编制审计工作底稿 审计组提出审计报告,经审计组长复核后,征求被审计单位意见(被审计单位应自收到审计报告之日起10日内提出书面意见) 沧县审计局金融审计流程图 编制年度审计工作计划 组成审计组,开展审前调查、编制审计实施方案,并于实施审计3日前被审计单位送达审计通知书 测试评价内部控制,选用适应的审计方法取得审计证据,并编制审计工作底稿 审计组提出审计报告,经审计组长复核后,征求被审计单位意见(被审计单位应自收到审计报告之日起10内提出书面意见 办公室对审计报告等进行复核。办理时限:一般为7个工作日,特殊情况最长不超过10个工作日 企业股将代拟的审计报告、审计决定书等及办公室的复核意见报送主管局长 召开审计业务会议审计报告并形成审计业务会议决定(一般审计项目的审计报告,由主管局长主持召开审计业务讨论审定,重要审计项目的审计报告,由主管局长提议,经局长同意后,由局长主持召开审计业务会议讨论 沧县审计局行政事业审计流程图 编制年度审计工作计划 组成审计组,开展审前调查、编制审计实施方案,并于实施审计3日前向被审计单位送达审计通知书 测试评价内部控制,选用适当的审计方法取得审计证据,并编制审计工作底稿 审计组抽出审计报告,经审计组长复核后,征求被审计单位意见(被审计单位应自收到审计报告之日起10日内提出书面意见) 审计报告经财金股长复核后,由财金股代拟审计机关的审计报告、审计决定书等 办公室对审计报告等进行复核。办理时限:一般为7个工作日,特殊情况最长不超过10个工作日 沧县审计局基建审计流程图 编制年度审计工作计划 组成审计组,开展审前调查、编制审计实施方案,并于实施审计3日前向被审计单位送达审计通知书 测试评价内部控制,选用适当的审计方法取得审计证据,并编制审计工作底稿 审计组抽出审计报告,经审计组长复核后,征求被审计单位意见(被审计单位应自收到审计报告之日起10日内提出书面意见) 审计报告经财金股长复核后,由财金股代拟审计机关的审计报告、审计决定书等 办公室对审计报告等进行复核。办理时限:一般为7个工作日,特殊情况最长不超过10个工作日 沧县审计局农业资金审计流程图 编制年度审计工作计划 组成审计组,开展审前调查、编制审计实施方案,并于实施审计3日前向被审计单位送达审计通知书 测试评价内部控制,选用适当的审计方法取得审计证据,并编制审计工作底稿 审计组抽出审计报告,经审计组长复核后,征求被审计单位意见(被审计单位应自收到审计报告之日起10日内提出书面意见)

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