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  • 2018-01-17 发布于贵州
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XX年度快速客运分公司经济情况分析和预测.docx

XX年度快速客运分公司经济情况分析和预测

XX年度快速客运分公司经济情况分析和预测XX年度快速客运分公司经济情况分析和预测  根据公司下达的全年经营目标,快客分公司全年上缴管理费和折旧费共计293.6万元。我们及时对指标进行了分解,根据市场实际和经营目标制定了切合实际的单车经营目标责任书,为了全面落实全年的任务指标,做到胸中有数,我们逐条对线路进行了分析,下面将有关情况分析和预测如下:  一、营收计划:本着遵循客流淡旺季的市场规律原则,结合前几年单车营收状况,我们制定了单车经营目标责任书。其中:XX线路营收609万元,右玉线路营收222.5万元,五台山车辆营收75万元,全年共计划完成营收906.5万元。二、成本项目预测:  3个月以来,我们对各条线路逐条进行了分析,结合去年财务数据,进行了详细的财务成本分析,预测全年成本项目如下:  1、XX班线,油料156万元,过路费100万元,车辆保险:9.9万,广告费:1.3万元,新车费用:3.4万元,小修、维护、轮胎预提费用27.6万元,旅费43.2万元,其他费用18万元,车辆折旧120万元,管理费60万元,税金18万元,车站服务费60万元。共计:599万元。  2、右玉班线,油料76.8万元,过路费9万元,车辆保险13.7万元,检车费2.2万元,小修、维护、轮胎预提费用12.3万元,旅费36万元,其他费用7.1万元,养老医疗3.8万元,车辆折旧68万元,税金6.83万元,车站服务

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