ST太光:2013年1-4月、2012年度、2011年度重大资产重组备考财务报表专项审计报告精品.pdf

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ST太光:2013年1-4月、2012年度、2011年度重大资产重组备考财务报表专项审计报告精品

深圳市太光电信股份有限公司 2013 年 1-4 月、2012 年度、2011 年度 重大资产重组 备考财务报表专项审计报告 索引 页码 审计报告 公司备考财务报表 — 备考合并资产负债表 1-2 — 备考合并利润表 3 — 备考母公司资产负债表 4-5 — 备考母公司利润表 6 — 备考财务报表附注 7-102 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, 传真: +86(010)6554 7190 Dong cheng Dis tric t, Beijing , certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190 专项审计报告 XYZH/2012A1055-2 深圳市太光电信股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的深圳市太光电信股份有限公司(以下简称太光电信公司)编制的 备考合并及母公司财务报表,包括 2013 年 4 月 30 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日的备考资产负债表,2013 年 1-4 月、2012 年度、2011 年度的备考利润表及备考 财务报表附注。 一、 管理层对备考财务报表的责任 编制和公允列报备考财务报表是太光电信公司管理层的责任,这种责任包括:(1) 按照附注三、1 的编制基础及企业会计准则的规定编制备考财务报表,并使其实现公允 反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使备考财务报表不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对备考财务报表发表审计意见。我们按照中 国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守 职业道德守则,计划和执行审计工作

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