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- 2018-04-05 发布于江西
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上市公司会计信息披露监督执行机制研究.doc
上市公司会计信息披露监督执行机制研究
[摘要]对上市公司的会计信息比增长,使他们的会计政策选择与股东披露行为进行管如l是证券市场监管的利益趋于致。核心内容近年来会计信息披露违法(二)内部会计控制机制违规行为的大量出现表明:高质量的内部会计控制不同于内部控制,会计信息披露不只需要严密的制度作二者的关系可以这样来描述:企业为前提,更需要成熟的监督执行机制在建主完善内部控制体系的过程作为保障、因此,构建上市公司会计信中,会计控制是基础,应当从会计控息披露监管框架时,应将监督执行机制入手,罔时兼顾与会计相关的控制作为一个重要因素加以考虑《笔者制(如采购与付款、销售与收款认为,较成熟的监督执行机制应也括等}。建立科学、完整和行之有效的自我约求机制、外部监管体系和公众上市公司内部会计控制制度对于规监管机制三个方面I范上市公司会计信息披露行为具有重要意义。其目标是保证公司财产安全口山西大学管理学院赵虎娥/撰稿上市公司是证券市场的基础,它的规与完整;控制有关数据的正确性与可靠范运作和高效运营是稳定和发展证券市场性;保证会计资料真实完整;提高经营的关键。上市公司会计信息披露的数量和为,构建上市公司会计信息披露管制的基效率,防止舞弊,控制风险。要实现以上质量,直接影响到投资者的判断和决策,关本框架时,应将监督执行机制你为一个重内部会计控制目标,光靠公司会计机构系到他们的合法权益能否得到保证,关系要因素
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