- 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
公司采购管理制度汇总
xxxxxxxx有限公司
采购管理制度
一、采购管理总则?为了规范公司采购行为,降低公司经营成本,特制定本办法。?二管理体制公司设立专门的采购部门,具体负责公司所有原材料、物资、办公用品、采购业务。?
公司采购实行成批和零星采购相结合体制?
三、采购对贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标等方式进行采购获得批量折扣,降低采购成本。?、采购根据生产进度安排、库存资金情况,制定月度具体采购计划,?该计划按滚动修订。采购部收到采购计划后,开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购选择。?采购询价获准后,采购员即与供应商洽谈合同及合同条款。合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同。?采购合同经双方签章生效后,采购员按合同付款进度,向财务部申请,及时向供应方支付定金和各期货物。?采购员按合同交货进度,及时催促供应方按时发货。按清点货物品种、质量、数量或重量,相符后。?
10、如发现货物品种、数量或重量与合同不符,质量经检测与合同约定标准不符,可拒绝接收采购员将货物退回供应方。?
验收合格的货物及时办理移交入库手续,并持有关发票财务部。?
采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题,应及时上报主管处置,寻找替代品或变更生产计划。、其他1、采购部应采取有效措施,完成公司下达的降低采购成本的指标,或达到采购目标成本。2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况,趋势预测,提出最有利的采购时机。3、采购部分析主要物料的采购成本及构成,掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重,对有关费用。、会同财务部确定款结算方式,协商使用赊购、分期付款,减少公司采购和库存资金的占用。、附则本办法由部解释,生效 信息咨询 采购部 商务谈判 项目部库房 验收 技术标准 价格确定 价格咨询 付款方式 入库 财务部 帐务处 理 付款方式 项目部审核 质量标准 领导审核 发票处理 服务方式 合同签定 采购申请 采购计划 资金申请
附件2、供方评价表
供方评价表
表:Q/BOTOAN-D-7.4-01-02 编号:
供应商名称 考核日期 主要考核人 产品名称 考核评语 评分 等级 准时交货率 品质 服务 其它 资质:□营业执照 □ISO9001证书 □产品认证:□销售许可证 □授权(代理)
□其它__________________________ 采购部经理(签字): 年 月 日 以下由各相关部门补充 部门名称 考核评语 签字确认 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 □所长
□部门经理批准 新供方:□同意为我供方,供货产品范围见上表。□不同意为我供方。
老供方:□保持其资格。 □对供方施加影响。□取消其资格。
具体意见:
部门经理(签字): 年 月 日 附件3、采购申请表
采购申请表 表:Q/BOTOAN-D-7.4-01-03 编号: 申请部门: 申请人: 申请日期: 用途: 原因: 到位日期: 序号 品名 型号、配置 数量 备注 申请变更 (申请人签字) 年 月 日 申请人 (申请人签字) 年 月 日 申请部门批准(签字): 年 月 日 采购部意见 (签字) 年 月 日 部门领导批准 (签字) 年 月 日
进货检验记录
表:Q/BOTOAN-D-7.4-01-04 编号:
工程名称: 供货商: 合同编号: 送货单号: 设备名称 规格 数量 序列号 合格 检验依据:
检验结果:
备注:
检验员(签字/日期):
文档评论(0)