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山东商业计划书
山东 区域2007年 TREE 品牌
商 业 计 划 书
撰写人:叶剑
二00七年 六 月 二十七 日
一、本区域市场SWOT分析
S(优势) W(劣势) 0(机遇) T(威胁) 山东省有人口9000多万.胶东半岛经济发达.人均收入在全国都处于前列.
鲁西南经济. 交通. 相当落后.人均收入相对较少. 国家重资打造黄勃海圈产业链.为当地的经济的发展带来了新的机遇. 自然灾害影响经济发展. 结论:1/国家非常重视山东的经济建设, 胶东半岛经济发达,工业比较集中,TREE目标消费群体数量较多,
SO(优势与机遇)
发挥公司、品牌优势、利用外部机遇 WO(劣势与机遇)
利用外部机遇来弥补内部弱点 ST(优势与威胁)
利用公司、品牌优势回避外部威胁 WT(劣势与威胁)
减少公司、品牌劣势,回避外部威胁 S O W O S T W T
结论
结论 结论 结论 备注:根据区域市场的特性,进行细节分析,将S、W、O、T,全部仔细分析一遍,然后再进行重新调整,打乱分析,最后可以很清晰的得出四种不同的针对区域市场的策略方式。其中的1—2项就是在后面要填写的细节经营目标。
2007年经营管理目标 建立多元化销售(渠道)模式,提高在终端市场的竞争力 1、 08年8月份前完成全省销售基本网络。 2、 在全省几个重点地区开到六到七家形象店。 3、 建立三到四家优良直营店,确保货品的消化。 4、 巩固加盟店的销售管理。 5、 对重点客户重点扶持。 6、 加强对营业员专业知识的培训。 二、2007年年度经营管理目标
备注:根据在SWOT,分析中得出的其中1—2项针对性,最为可行的结论。然后完成你所在区域在2007年度的品牌经营管理目标。这个目标会指引你在全年中将完成哪几项必须完成的工作。
三、 年度销售计划及分解
1、2007年8月—2008年2月 销售计划指标
销售指标类型 确保指标 目标指标 金额 150万元 200万元
2、销售折扣及库存指标
货 龄 07秋冬 08春夏 销售折扣 9折 9折 库存指标 20% 20% 备注:1、库存指标考核是以库存金额进行进销比的核算。
3、年度销售计划的客户网点分解
销售形态及客户 数量 网点分布 季节/月份 目标计划 2007秋冬 2008春夏 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 联营 直营加盟
5
2 2 1 自营店
3
1 1 1 其他
合计
8
3 3 2 月销售比例
4、年度销售计划月分解(回款):(单位:万元)
季节 2007秋冬 2008春夏 月份 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 确保计划A 10万 20万 25万 35万 40万 20万 20万 20万 30万 30万 20万 20万 150+150 目标计划B 10万 30万 30万 40万 50万 40万 25万 25万 40万 40万 25万 25万 200+200
5、单店销售任务分解 直营商场正柜销售及专卖店销售完成回款:
单店名称 8 9 10 11 12 1 2
6、单店(专卖店)经营财务投资预算
店名: 地址: 年度目标利润预算为RMB: 万元; 年度17项固定费用支出(元): 序号 费用名称 费用金额 序号 费用名称 费用金额 1 房租 180000 10 导购员
固定
支出 工资 36000 2 装修费用折旧 20000 11 生活补贴 3 物业管理费(固) 3000 12 交通补贴 4 水电气费 5000 13 话费补贴 5 空调费 3000 14 其他 6 招待费用 20000 15 工商、税务 4000 7 差旅费 5000 16 其他行政管理费用 8 电话费(固定电话) 2000 17 其他非扣点性费用 1000 9 办公用品/低值易耗品 1000 小计(元)280000
7、单店(商场)经营毛利率预算
平均销售折扣A % = 90 % 进货折扣B % =
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