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质量程序文件
受控状态:
分 发 号:
使 用 者:
发放时间:
编 制
日 期
审 核
日 期
批 准
日 期
2004年 2月20日发布 2004年2月28日实施
程 序 文 件 目 录
序 号
文 件 编 号
文 件 名 称
1
Q/JY-QP-001
文件和资料控制程序
2
Q/JY-QP-002
质量记录控制程序
3
Q/JY-QP-003
供应商评审管理控制程序
4
Q/JY-QP-004
进货检验和试验控制程序
5
Q/JY-QP-005
生产过程控制程序
6
Q/JY-QP-006
过程检验控制程序
7
Q/JY-QP-007
生产设备维护保养控制程序
8
Q/JY-QP-008
例行检验和确认检验控制程序
9
Q/JY-QP-009
检验和试验仪器设备控制程序
10
Q/JY-QP-010
不合品控制程序
11
Q/JY-QP-011
纠正和预防措施控制程序
12
Q/JY-QP-012
内部质量审核控制程序
13
Q/JY-QP-013
产品变更控制程序
14
Q/JY-QP-014
认证标志使用管理控制程序
15
Q/JY-QP-015
包装、搬运和储存控制程序
台州市黄岩嘉宇电器有限公司
件编号:Q/JY-QP-001
- Q/JY-QP-015
程序文件
版本号/修订状态:A/0
发布日期:2004-2-20
修订
状态
修改内容
修改日期
批准
生效日期
A0
无
/
/
2004-2-28
编写:
日期:
审核:
日期:
批准:
日期:
发放
范围
□总经理 □质量负责人 □综合管理部
程序文件
文件号:Q/JY-QP-001
文件名称:文件和资料控制程序
生效日期:2004-2-28
版本号/修订状态:A/0
文件页码:第1页,共4页。
1.目的
对与质量保证能力要求相关的文件资料进行有效控制,使其处于受控状态,确保质量
保证体系运行各场合均使用现行有效版本的文件。
2.使用范围
本程序适用于质量保证能力要求相关的内部和外部文件与资料的控制。
3.职责
3.1文件管理员负责质量保证能力要求有关文件的总体控制工作;
3.2生产主管负责样品和图纸的控制工作;
3.3各部门配合做好文件的控制工作。
4.控制程序
4.1文件和资料控制流程:
内部文件:
组织编制 审核批准
组织编制
审核批准
废置处理
使用管理
分发接收
补充修改
外部文件:
登记编号审核批准分发接收使用管理
登记编号
审核批准
分发接收
使用管理
程序文件
文件编号:Q/JY-QP-001
文件名称:文件和资料控制程序
生效日期:2004-2-28
版本号/修订状态:A/0
文件页码:第2页,共4页。
4.2 文件资料分类
4.2.1内部文件资料
管理性文件和资料:包括质量手册;程序文件和质量计划;质量记录等。
技术性文件和资料:包括图纸、工艺文件、检验指导书、产品标准、操作规程等。
4.2.2外部文件资料
对质量体系相关的外来文件和资料,包括国家标准、行业标准、指导加工及检验的文件和资料。
4.3 文件和资料的编号原则
4.3.1.质量手册编号
Q/JY- QM -
质量手册流水号
质量手册流水号
质量手册代号
质量手册代号
企业代号
企业代号
4.3.2程序文件编号
Q/JY- QP -
程序文件流水号
程序文件代号
企业代号
程序文件
文件编号:Q/JY-QP-001
文件名称:文件和资料控制程序
生效日期:2004-2-28
版本号/修订状态:A/0
文件页码:第3页,共4页。
4.3.3作业指导文件编号
Q/JY- QS -
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