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榕基软件:内部审计制度(2010年11月) 2010-11-16
福建榕基软件股份有限公司内部审计制度
福建榕基软件股份有限公司
内部审计制度
第一章 总则
第一条 为规范并保障公司内部审计监督,提高审计工作质量,实现内部审
计经常化、制度化,发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、
提高经济效益中的作用,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审
计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)、《深圳证券交易所中小企
业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、
法规及深圳证券交易所的有关规定,结合本公司实际,特制定本制度。
第二条 本制度所称被审计对象,特指公司各内部机构、控股子公司及具有
重大影响的参股公司。
第三条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对公司内部控
制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果
等开展的一种评价活动。
具体包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况,检查被审计对象会计账
目及相关资产及企业经营状况,监督被审计对象预决算执行和财务收支,评价重
大经济活动的效益等行为。
第四条 本制度所称内部控制制度,是指公司董事会、监事会、高级管理人
员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程:
(一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定;
(二)提高公司经营的
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