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- 2018-09-02 发布于湖北
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神农大丰:内部审计制度(4月) -04-26
海南神农大丰种业科技股份有限公司
内部审计制度
第一章 总则
第一条 目的
为进一步规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合
法权益,根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规及《公司章程》的规定,制定本制度。
第二条 名词解释
本制度所称内部审计,是指公司内部的一种独立、客观的监督、评价和咨
询活动,通过对会计及经济信息的完整性、真实性,经济活动和内部控制的适当
性、合法性和有效性进行审查、评价和提出建议,促进改善公司运行的效率效果、
实现公司发展目标。
第三条 适用范围
本制度适用于公司内部审计机构、内部审计人员及其在公司各内部机构、
控股子(分)公司、以及具有重大影响的参股公司实施的内部审计活动。
第四条 内部审计工作要求
(一)遵守国家的法律、法规和有关政策,以及公司发布的各项规章制度。
(二)以公司经营目标为工作中心,以事实为依据,以国家法律、法规和
公司制度为准绳,客观、公正地反映、分析各子(
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