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- 2018-09-20 发布于福建
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试论会计信息化系统内部控制措施
试论会计信息化系统内部控制措施
摘要:内部控制能够企业保证生产经营业务活动有效进行,做好会计信息化系统的内部控制,需要对其采取的一定的内控措施。文章对目前企业所采取妁主要措施进行了探讨。
关键词:会计信息化;内部控制;信息化系统
内部控制是企业为了保证生产经营业务活动的有效进行,保护资产的安全与完整,防止、发现、纠正错误与舞弊。保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。根据2008年6月28日财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》对内部控制定义:“内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略”,可知内部控制是“全员、全过程”的控制,财务信息是内部控制的重点。
为了能够做好对企业会计信息化系统内部控制,需要对其采取的一定的内控措施。目前企业所采取的主要措施有:
一、制定会计信息化系统内部控制的总原则
制定会计信息化系统内部控制的总原则:即必须遵循《企业内部控制基本规范》所要求的基本原则。
《企业内部控制基本规范》规定了企业内部控制的基本原则,即合法性原则、全面性原则、重要性原则、有效性原则、制衡性原则、适
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