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- 2018-10-09 发布于福建
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浅谈财务会计和内部审计
浅谈财务会计和内部审计
摘要:监督工作是会计工作的核心,会计工作要求不相容职务的工作相互分离,形成一个相互监督的内部控制制度,从而也促进了会计监督的形成。会计资料需按时进行内部审计,从而加强会计的再监督,在现有的经济体制体系中内部审计和会计监督共同完成对经济活动的监督任务。在现实的工作中内部审计和会计核算相互联系密不可分又是相互独立的个体。所以企业的所有的活动只有通过了会计监督和内部审计才可以得到认可和实现。企业经济业务的发展离不开财务会计的记录和内部审计的监督,文章主要对财务会计和内部审计对企业的必要性做了一些探讨。
关键词:财务会计 内部审计:必要性
一、企业财务会计和内部审计的定义
财务会计是指通过对企业已经完成的资金运动全面系统的核算与监督,以为外部与企业有经济利害关系的投资人、债权人和政府有关部门提供企业的财务状况与赢利能办等经济信息为主要目标而进行的经济管理活动。会计的最基本职能是对经济活动的反映、控制和监督费用开支:会计的对象是商品生产条件下的价值运动:会计的任务是加强经济管理,提高经济效益;会计的基本原则是统一性、真实性、政策性、社会性,
内部审计是指由公司内部审计机构或人员,对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种审计评价活动。内部审计的内容主要是审查各项内部控制制度的执行情况、
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