某某集团公司审计管理有关制度(doc37页).docVIP

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  • 2018-10-12 发布于湖北
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某某集团公司审计管理有关制度(doc37页).doc

某某集团公司审计管理有关制度(doc37页)

精品资料网() 25万份精华管理资料,2万多集管理视频讲座 PAGE 精品资料网() 专业提供企管培训资料 蒙西高新技术集团 公司内部审计条例 第一条 为了加强集团公司内部审计监督,保证内部审计人员充分行使权利,使审计工作制度化、规范化,发挥内部审计在加强企业管理、提高经济效益中的作用,依据《中华人民共和国审计法》和有关法律、法规,结合集团公司实际,制定本条例。 精品资料网 第二条 集团公司设立审计部负责集团公司本部及集团公司控股和相对控股子公司的内部审计工作。 审计部受集团公司总裁领导,日常工作由集团公司常务副总裁分管。审计部独立行使职权,不受其他部门和个人的干涉。 第三条 审计部依法对集团公司本部及集团公司控股和相对控股子公司的财务收支及经营管理活动进行检查和评价。 第四条 审计部接受上级政府审计机构中内部审计师协会的管理、指导和监督。 第五条 审计部设审计部部长、副部长、经营主审、工程主审、经营一审、工程一审、助审等岗位。 第六条 审计部的审计人员应具有大专以上学历,具有中级以上的专业技术职称,具有在财会、经济、工程技术等某一方面专业特长和上述岗位三年以上实践经验。 审计部负责人应具有审计师以上专业技术资格,或者从事内部审计工作或相关的经济工作五年以上经历。 第七条 审计部对集团公司本部及集团公司控股和相对控股子公司的下列事项进行审计: (一)财务收支情

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