- 0
- 0
- 约3.02万字
- 约 65页
- 2018-10-15 发布于湖北
- 举报
安达信-小天鹅项目跟附录3、管理流程汇总
XXX XXX 内部审计管理 其它部门 内审部门 结束 11.1 内部审计流程 1 是 否 年度内审计划制定 开始 报董/监事会审批 给被审查部门发 通知书 准备相关资料被审查 进行实地审查 书面审计初步报告 后续跟踪复审 初步整改意见 与被查部门负责人 意见沟通 被查部门提出 整改意见 报董/监事会讨论、 审批 书面审计终稿 书面复审建议 报董/监事会 是 1 2 3 否 是 4 5 6 7 9 10 11 8 反复进行 反复进行 12 13 14 根据内部管理需求, 提出临时性的项目 审计要求 董/监事会 书面审计终稿 11 XXX 参考资料和表单 流程步骤说明 1. 审计需要的提出有两种可能:一是年度性的计划,主要进行的是对管理体制及其执行的审计;二是临时性的需求,主要进行的是项目审计、业绩审计。 2. 因为内审部门将直接向董/监事会报告,所以上述需求要经过他们审批。 3. 审批同意后,给被审查部门发通知书。 4. 内审部准备与被查单位相关的资料, 例如,现行管理制度,操作流程等。 5. 内审部的工作人员到被访单位进行实地考察。 6. 通过考察,找出问题所在:现行管理制度是否合理;在现行管理制度下,操作流程是否正确,等。并对这些问题提出改进意见。 7 -9. 内审部与被查部门负责人进行反复的意见沟通,达成共识。 10-11. 产生的书面审计初步报
您可能关注的文档
- xx集团管控制度跟核心流程汇编--财务管理-预算管理办法(doc 49页).doc
- xx集团管控制度跟核心流程汇编--财务管理-预算管理办法(doc 49页)acj.doc
- xx集团学历培训管理流程制度(doc 4页).doc
- xx集团职能跟流程-细节版.ppt
- xx科技集团有限公司追求卓越管理-xx方组织提升跟流程再造项目(ppt39页).ppt
- xx科学研究探究院(集团)财务跟投资管理关键流程跟制度(ppt 41页).ppt
- xx轮胎优化流程分析解析总结.ppt
- xx通信股份有限公司商标管理流程说明(doc11).doc
- xx网络公司流程跟各部门职能.ppt
- xx物业管理服务有限公司操作规范跟工作流程图汇编(doc 61页).doc
原创力文档

文档评论(0)