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- 2018-10-23 发布于天津
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公路水运行业内部审计工作规定
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公路水运行业内部审计工作规定
(征求意见稿)
总 则
第一条 为加强公路水运行业内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,推动行业廉政建设,促进交通运输事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》以及国家其他有关规定,结合交通运输行业实际,制定本规定。
第二条 各级交通运输主管部门及所属行政、事业单位和国有企业(含驻外机构,以下简称交通运输单位)的内部审计工作,以及各级交通运输主管部门对其所属单位及行业内部审计工作的业务指导和监督,适用本规定。
本规定所称国有企业是指各级交通运输主管部门所属单位投资设立的国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业,以及各级交通运输主管部门管理的企业(含代管企业)。
第三条 本规定所称的公路水运行业内部审计(以下简称内部审计),是指交通运输单位对本单位及所属单位的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理,实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。
第四条 交通运输单位应当依照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,建立健全内部审计制度,结合本单位实际情况,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。
第五条 下属单位、分支机构较多或者实行系统垂直管理的交通运输部所属单位,应当强化内部审计机构建
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