1. 目的 及时、准确完成本公司所购进药品收货工作,查核购进药品来源,保证药品运输状态和外观质量符合要求,防止收进不合格药品。 2. 工作内容 2.1严格执行本公司制定的《药品收货管理制度》和《药品收货操作规程》,规范药品收货工作。 2.2根据供应商提供的随货同行单,对照公司药品采购记录,按药品收货操作规程,完成购进药品收货工作。 2.2.1收货必须在规定的时限内完成。收货员在收货过程中发现有不符合收货条件的情况,应通知采购员联系供货单位并报质量管理部门处理。 2.2.2供货方委托运输药品的,核实发货地点、发货时间、运输方式、承运单位等内容,不一致的应当通知采购员联系供货单位查明原因并报质量管理部门处理。 2.2.3药品收货完成后,与验收员办理交接手续,及时做好收货记录。 2.3 规范、准确填写药品收货记录,并签章负责,药品收货记录按规定保存备查。 3. 工作责任 3.1对所收货药品的合法性和运输状态、外包装、批号、数量负责。 3.2对收货记录的真实性、准确性、完整性负责。 3.3对收货工作的及时性负责。 3.4对待验期间药品质量负责。 4.主要权力 对所收药品不符合《药品收货管理制度》规定的条款时有权予以拒收并向质量管理人员报告。 5. 主要考核内容 5.1药品收货的及时性。 5.2收货中发现质量问题处理的及时性和准确性。
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