学校审计报告参考.docVIP

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学校审计报告参考.doc

学校审计报告参考 学校审计报告是学校进行财务审计的一个基本点,通过 对财务进行合法的审计,规划好学校的发展,下面请看为大 家提供的学校审计报告参考 学校审计报告 根据《XX区审计局审计通知书》XX区审计通字12号文 件精神,结合我学校审计检查实际情况,对本单位的财政财 务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下: 、基本情况: xx中学创办于xn年x月,是xx区的高级中学。 学校机构设置了:校长室、政教处、教导处、总务处。 现有编制xx人,在职员工n人,财务隶属于xxxx。 二、任期内各学期招生情况 20xx年秋季招生453人,2011年春季招生434人,20xx 年秋季招生767人,20xx年春季招生730人,2012年秋季 招生904人,20xx年春季招生920人,20xx年秋季招生970 人. 三、任期初及任期末资产负债情况。 20xx0年7月初资产负债情况:现金:元、银行存款: 元、固定资产:元、其他应付款:0元、应缴财政专户款: 7 L o 20xx年10月末资产负债情况:现金:元、银行存款: 元、固定资产:元、其他应付款:元。 四、我校收入均按收费许可证收费,及时上缴财政,无 隐瞒、截留、转移财政收入;没有公款私存、没有设立“ 金库 各项支出真实、合规、合法。 没有挤占挪用、扩大开支范围、提高 开支标准、虚列支出等问题。 五、 各年度各种专项资金,做到了专款专用、及时拨付。 六、 大宗物品和设备的购置,我校通过政府米购中心米 七、 各项资产做到了账实相符。 八、 落实了债权和债务的管理,没有重大经济遗留问题。 自20**年1月新聘期以来,审计处泰安校区审计部在 学校和校区各级领导的大力关心、支持下,在各职能部门老 师和同事们的帮助下,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规,以科 学发展观为指导,紧紧围绕学校中心工作,结合内部审计工 作实际,服务大局,坚持做到为防范学校经济风险服务,为 提高资金使用效益服务,积极开展各项审计工作,较好的完 成了工作计划,充分发挥了监督和服务职能,起到了经济卫 士和参谋助手的作用。 一、积极主动、扎实有效地开展部门工作 1、 在政治思想上,始终以马列主义、毛泽东思想、邓 小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真践行科学发 展观,政治上与党中央保持高度一致,贯彻落实好学校党委 和校区(学院)党委的决议决定,令行禁止,加强组织纪律性, 积极参加学校和校区(学院)组织开展的各项学习和教育活 动,进一步提高思想政治觉悟。 从部门负责人到普通党员干部,要求始终保持强烈的事 业心和责任感,讲党性,顾大局,坚持原则,清正廉洁,公 道正派,严以律己,以身作则,不计较个人得失,敢于担当 责任,积极做好与其他职能部门的工作协调与沟通。 2、 坚持雷厉风行的工作作风。 内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务 并重,寓监督于服务之中,必须着眼于为学校和校区的中心 和重点工作服好务,在做好监督的同时为领导提供可靠的决 策依据。 实际工作中一直注重审计工作关系的建设,严格落实 “首问负责制”,待人热情周到、耐心细致,不推诿,不儼 怠,力求工作的高质量和高效率,进一步优化了审计工作环 境,赢得了对审计工作的广泛支持。 3、 在具体工作中,紧紧围绕校区(学院)党政工作中心 和“一二三”的工作思路,按照国家审计署提出的积极稳 妥、量力而行、提高质量、防范风险的内部审计原则,牢牢 树立服务意识,坚持以审计工作制度建设和维护为基点,加 强组织协调,严格贯彻学校和校区的各项审计规章制度,稳 步推进审计工作的深入开展,以监督形式促进完善内 部管理,促进照章办事,提高资金的使用效益,促进和 谐发展和廉政建设。 实际工作中对基建维修工程、物资设备采购和招投标等 活动的审计监督,尽力做到事前、事中和事后的全过程参与, 为学校争取最大的经济和管理效益。 所做的具体工作: 参与学校审计处派出的审计工作组对候印浩、刘卫 国、门德良等3名同志进行了干部离任经济责任审计。 为不影响正常的财务工作,集中有限的时间组织和完善 相关的审计资料,查阅十多年来的财务账目,抱着对被审计 单位和被审计人高度负责的态度,认真细致地斟酌字句,提 出合理化建议,提交详实的审计报告供学校决策。 参与了校区(学院)和继续教育学院15项大型基建 修缮、校园绿化等工程项目,从论证、立项、招投标到施工 管理全过程进行审计监督,从技术上、程序上等各个方面及 时提出合理化建议,避免出现重复作业、加项、漏项、隐瞒 工程量等不合理因素,一定程度上规避了部分风险。 参与了校区(学院)、继续教育学院5项大宗设备采 购的招投标、7项小型物资设备采购的询价及所有现场验收、 审计结算工作,力求做到事必躬亲,掌握全局。 对所有固定资产

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