中小餐饮企业采购管理程序与技巧.pptVIP

中小餐饮企业采购管理程序与技巧.ppt

  1. 1、本文档共93页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
课程内容: 采购控制在运营管理中的作用 采购道德问题与采购组织建设 建立采购良性循环管理系统 对采购业务活动进行管理 参考:饭店采购管理及供应商控制 采购控制为什么重要? 采购控制为什么重要? 采购控制是运营管理中的重要环节! 采购控制是成本控制的首要环节! 采购控制在质量管理体系中的作用: 采购过程 企业应确保采购的产品符合规定 的要求。对①供方及②采购产品控制的类 型和程度应取决于采购的产品对随后 的产品实现或最终结果的影响。 企业应根据供方按企业的要求提供产品 的能力,来评价和选择供方。 应制定选择、评价和重新评价的准则。 评价结果及评价所引起的任何必要措施的 记录应予以保持。 供方的选择评价 采购部负责对采购的原料进行同类对比,提出可供选择的供方名单; 提供供方少量的样品初步报价; 技术部门对实验的样品进行记录; 使用部门填写实验报告; 主管部门负责质价评估; 采购部负责对供方进行调查,了解供方的管理、技术、信誉等; 采购部提出“供方申请表 ”,报主管批准。 采购资料 采购部要按要求进行采购,由采购员负责; 采购部授权有资格的采购管理者签定合同; 对每个合格供方下达年采购量(原于年度预算),确定每月发货量。 对合格供方的控制与重新评价 采购部要建立合格供方档案; 对供货质量下降的供方填写“供货质量反馈单”,到期不合格的经主管批准后取消资格; 对正常使用的合格供方,在没有特殊变化之前不能变更供方; 每年组织有关部门进行合格供方评审; 职能部门可走访供方。 采购信息 采购产品的验证 采购原则 购买适当的物品 – 验收标准 获得适当的数量 支付合理的价格 选择适当的供应商 采购员职业道德准则样本: 作为职业采购员,我接受以下准则: 对本企业的利益给予最大限度的关注; 我花费的每一元钱都能获得最大的价值; 积极参与业务小组活动以提高自身知识水平和专业水平; 愿意并接受来自同事、上级的建议; 采购员职业道德准则样本: 公平、诚实地对待与我发生工作关系的管理者、同事与供应商; 实施高效率并符合职业道德规范的程序以便处理好与供应商的关系; 尽可能多地学习需要购买的产品知识; 履行我所有的职责并确保所作所为符合良好的职业规范。 外购组:通过对供应商的管理,完成外购工作; 自采组:通过对采购员的管理,实现零星采购职能质保组:负责供应商如期交货并确保品质; 信息组:负责收集、分析用于采购决策的信息资料。 确定岗位人员和数量 采购总监:全面负责年度采购计划、制度与流程、供方管理、采购货物质量保证、采购队伍建设等领域规划和政策的制定与实施; 2. 采购经理:负责部门具体工作,制定中、短期采购计划,协调部门内部工作,对部门人员与业务实施具体控制和管理; 确定岗位人员和数量 4. 主管:负责所辖区域工作。根据需要制定工作计划;安排并跟进具体工作;对所辖员工进行指导和管理,并就相关的档案资料进行汇总和整理; 采购员:具体采购任务的执行者。 对采购人员的要求 对采购人员的要求(续) 拟定采购部门的制度与流程; 编制年度采购计划与预算; 进行供应商谈判,审核大宗货品合同,并报请签约; 建立并维护供应商与企业的共赢关系; 负责主要原料与物料的采购; 负责采购人员的教育培训,完成采购队伍建设; 主持采购业务会议,做好部门间的协调工作; 阶段性书写述职报告…… 安排采购人员的日常工作; 负责非大宗原料和物料的采购; 指导采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等; 跟踪采购进度; 索赔、保险(如异地运输)的督导(如设经理岗,此项工作由经理承担责任); 审核一般物料采购申请; 市场调查; 日常和自采供应商的管理…… 经办日常采购事务; 查访日常采购的供应商; 在现场采购活动中,与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等; 确认交货日期; 一般索赔处理(日常小额采购活动); 退货处理; 收集价格情报及替代品资料。 门店申购规定 各使用部门提出采购申请,并填写申购单。申购单要求填写完整,包括品名、规格(型号)、数量、使用时间等。使用部门对申购提出负责; 前厅使用货品应由前厅经理审核,店经理负责确认;后厨使用货品应由后厨各负责人提出申请,厨师长负责确认。严格控制不必要的货品申购采买; 货品申购应考虑到货时间,如烟酒饮料类、食品调料、米面粮油类应提前2天申购,蔬菜、鲜肉、水产类等次日到货的货品应在当日晚9点以前开具申购单; 门店申购规定 特殊、大额货品申购应由总经理审核批准; 通过审核批准的申购单由申购部门统一提交库管员,库管员负责收集、整理并进行分类。将收集、整理好需采购员自采的货品申购单提交当店采购员执行采购活动;供应商直接送货的货品由库管员直接向供应商传真订货; 各部门应在每日21:30以前将申购单填写完毕,并通过相关领导的审核批准

文档评论(0)

celkhn5460 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档