延长县社会事业保险经办处2019年部门综合预算说明.PDFVIP

延长县社会事业保险经办处2019年部门综合预算说明.PDF

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延长县社会事业保险经办处 2019 年部门综合预算说明 一、部门主要职责及机构设置 为医疗保险提供管理和服务。城镇职工、城乡居民基 本医疗保险、工伤生育保险基金的筹集、使用和管理;农 村合作医疗基金的筹集、管理和使用;检查、审核定点医 疗机构的收费、服务质量等事宜。延长县社会事业保险经 办处为财政全额供养的事业单位。编制 21人。 二、2019 年年度部门工作任务 1 、一是继续加大各项保险宣传力度,进一步提高群众对 医疗保险的政策知晓率 ; 2 、稳步推进2019年各项保险的参续保工作 , 扩大各项 保险参保覆盖面。保障贫困人员参保率保持在 100% ,确保 各项优惠政策、待遇落实不受影响; 3 、加强就诊就医管理; 4 、继续加强对各项基金的监督管理和运行分析; 5 、加强“两定”机构监督管理,规范“两定”机构的医疗 服务行为; 6 、严格执行 ,贯彻落实省 、市 、县各项医保 、健康扶贫政 策 ,不推诿 、不扯皮 、不搪塞 ,确保各项惠民政策落到实处 ; 7 、加强自身经办能力建设。 - 1 - 三、部门预算单位构 本部门本级预算属于事业单位预算。 本部门 2019年部门预算编制范围属二级预算单位共 有 1个,包括: 序号 单位名称 1 延长县社会事业保险经办处本级 四、部门人员情况说明 截止 2018年底,本部门人员编制21人,事业编制2 1人;实有人员21人。单位管理的离退休人员2人。 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2018年底,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆,单价 5万元以上的设备1台(套)。2019年部门预算 安排购置车辆 0辆;安排购置单价 5万元以上的设备 0 台 (套)。 六、部门预算绩效目标说明 - 2 - 2018年本部门未实行绩效目标管理全覆盖,将预计于 2019年逐步推行绩效目标管理,并已公开空表。 七、2019 年部门预算收支说明 (一)收支预算总体情况。 2019年本部门预算收入 845.71万元,其中一般公共 预算拨款收入 845.71万元、政府性基金拨款收入 0万 元、上级补助收入 0万元、事业收入 0万元,2018年度预 算收入 598.42万元,2019年本部门预算收入较上年增 加 247.29万元,增长率为 41% ,主要原因是生育保险和 城乡居民医疗保险费率增长、职工工资增长、增加了养老 金、增加了住房公积金和医疗等;2019年本部门预算支出 845.71万元,其中一般公共预算拨款支出 845.71万元、 政府性基金拨款支出 0万元,2018年度预算支出是 598.42万元,2019年本部门预算支出较上年增加 247.29万元,增长率为 41% ,主要原因是生育保险和城乡 居民医疗保险住院费用增长、职工工资增长、增加了养老 金、增加了住房公积金和医疗等。 (二)财政拨款收支情况。 2019年本部门财政拨款收入 845.71万元,其中社会 保障和就业预算拨款收入 845.71万元,2018年度财政拨 款收入 598.42万元,2019年本部门财政拨款收入较上年 增加 247.29万元,增长率为 41% ,主要原因是生育保险 - 3 - 和城乡居民医疗保险费率增长、职工工资增长、增加了养 老金、增加了住房公积金和医疗等;2019年本部门财政拨 款支出 845.71万元,其中一般公共预算拨款支出 845.71 万元,2018年度财政拨款支出 598.42元,2019年本部 门财政拨款支出较上年增加 247.29万元,增长率为 41% ,主要原因是生育保险和城乡居民医疗保险住院费用增 长、职工工资增长、增加了养老金、增加了住房公积金和 医疗等。 (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

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