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附件1
勘察单位基本情况表
一、单位基本情况
单位名称
单位地址
法人代表
技术负责人
二、资质及技术人员、注册执业人员情况
资质等级
资质证书号
证书有效期
注册人员总数: 人;勘察技术人员总数: 人;具有高级以上职称人员: 人;具有中级以上职称人员 人;现场作业人员持上岗证总数: 人
执业注册
人员姓名
执业注册号
证书有效期
执业印章号
执业人员
签字
备注
三、勘察项目名称及人员组成
项目名称
项目负责人
技术负责人
审核人
审定人
四、勘察报告质量及执行建设工程强制性条文方面的自我评价
注:上述人员要和人力资源台账相对应。
单位负责人(签章): 单位盖章: 填表人:附件2
勘察单位质量与安全管理体系检查表
序号
检查内容
不符合记录内容
检查内容
1
设立质量管理机构,配备专职的质量管理人员
查管理体系中任命文件
2
建立健全的内部质量管理制度,并针对工程勘察制定相关的作业文件
查管理体系具体作业文件
3
配备与所从事业务相应的现行国家、行业和地方技术标准规范、规程
查技术人员现行规范是否齐全
4
对项目负责人及主要作业人员进行培训,制定了相应的培训制度和岗位职责。
查管理体系中教育培育制度、记录
5
建立和实行勘察技术文件及相关质检记录有完善归档制度
查管理体系中有关归档的制度
6
设立安全生产管理机构,配备专职的安全生产管理人员。
查管理体系中任命文件、专职安全员
7
建立健全安全生产责任制等安全生产规章制度
查管理体中有关安全的规章制度
8
对从业人员定期开展安全生产教育和安全生产操作技能培训,未经培训考核合格的人员,严禁上岗作业
查管理体系中有关安全的教育培育制度、记录
9
现场作业持证上岗人员情况是否符合要求
机长、试验员、记录员、测量员等培训、执证上岗情况
注:近三年是否发生重大质量安全事故,如有:具体说明:
附件3
企业和专业技术人员市场行为检查表
序号
检查内容
不符合记录内容
检查内容
1
在资质证书等级许可的范围内承接业务
查项目勘察等级与资质范围是否一致
2
不允许其它单位及个人借用本单位名义承揽业务;为其它企业提供资质及出图章
查报告签字页人员与人力资源台账对比
3
有无转包或违法分包勘察业务
查合同与勘察报告签章
4
勘察文件“校对、审核、审定”记录
查抽检报告归档情况,查企业内部三级审查记录
5
原始记录按照规定执行情况(野外、试验、计算书、审核记录及回复)
重点检查野外钻探记录、原位测试记录、土工试验记录,取样数量、标贯数量、是否与土工试验、勘察报告相符。相互关系是否成立。查计算书、校审记录、施工图审查记录及回复
6
参加施工验槽情况
查验槽记录。
7
勘察项目均依法签订合同,履行合同约定
是否有勘察合同
8
勘察纲要中包含安全、技术生产内容,并对作业人员进行安全、技术交底。
查勘察纲要,查交底记录
9
土工试验室作业及设备情况
查试验设备台账、检定情况
10
测量设备是否符合要求
查测量设备台账、检定情况
注:发现造假,要将原始资料及报告带回。附件4
工程勘察技术成果质量检查表
序号
检查内容
不符合内容
检查内容
1
勘察单位和相关责任人及注册师在勘察文件中的签名、盖章有效、齐全
查:资质等级、执业情况、是否越级勘察。责任人签署是否符合建质(2010)215号文要求。
2
岩土工程勘察委托任务书
查是否有详细的建(构)筑物特征及其具体勘察要求,签章是否齐全。
3
勘察纲要内容完整,方案合理
查勘察纲要内容、工作量布置及审批记录
4
勘探点的坐标、高程系统和引测依据
查原始定孔、测高记录
5
建设场地复杂程度的划分、勘察手段、工作量布置和勘探深度
查野外钻探记录,是否与报告一致。勘察手段、工作量是否满足规范。
6
主要土层原状土试样或原位测试数据的数量满足要求
查野外钻探、原位测试、土工试验记录,取样、标贯数量是否与土工试验、勘察报告相符,是否符合规范要求。
7
场地和地基的地震效应的评价
查是否按规范要求做波速测试,是否评述活动断裂发育情况。
8
地下水的类型、含水层特征、水位及其变化,以及其对工程的影响的论述。水、土对建筑材料的腐蚀性的评价。标准冻土深度。
查是否按规范要求做水、土易溶盐化学分析,要求提供原件。
9
可能影响工程稳定的不良地质阼用的描述和对工程危害程度评价,场地稳定性和适宜性评价
查是否按规范进行评价。
10
岩土物理力学性质指标统计和选定,岩土设计参数的建议
查各种指标是否相互匹配,主要物理力学性质指标选定是否合理。
11
对工程设计、施工和使用提出的方案分析论证和建议合理
地基基础方案建议是否科学合理可行;是否进行基坑工程评价;是
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