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- 2019-07-03 发布于江西
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内部审核报告
审核日期:2010年X月X日—X日
审核目的:验证本公司QEO体系的实施性及有效性
审核范围:本公司QEO体系涉及的各部门,列入体系的服务和现场
受审部门:总经理、管理者代表、各部门
审核组:XXX(组长) XXX XXX XXX XXX XXX
审核准则:
ISO9001:2008标准 □ISO14001:2004标准 □OHSAS18001:2001标准
□ 公司QEO体系文件 □适用的法律法规
审核概况:
为了验证本公司QEO体系的实施性及有效性,根据内部审核规范要求,由管理者代表批准成立内部审核组,指定审核组长,于X月X日—X日对本公司进行了为期X天的内部审核。
公司重视本次内部审核工作,公司领导出席了首次、末次会议,并对审核组给予了支持,在审核过程中也得到了各部门的积极配合,审核工作按计划顺利完成。
在X天的审核中,审核组检查了公司的QEO体系有关的各部门,包括:管理层(含管理者代表)、XXX(部门名称)、XXX(部门名称)、XXX(部门名称)、XXX(部门名称)和XXX(部门名称),查看了工作现场,与管理者代表、各部门负责人进行了面谈,对QEO体系的所有要求和文件记录进行了抽查证实。
通过审核,审核组认为,各受控部门都能够按照OEO体系的要求执行,受控文件和资料
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