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镇江东方电热科技股份有限公司
审计报告
大华审字[2019]005995 号
大华会计师事务所 (特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership)
镇江东方电热科技股份有限公司
审计报告及财务报表
2018 1 1 2018 12 31
( 年 月 日至 年 月 日止)
目录 页次
一、 审计报告 1-6
二、 已审财务报表
合并资产负债表 1-3
母公司资产负债表 4-5
合并利润表 6-7
母公司利润表 7-8
合并现金流量表 8-10
母公司现金流量表 10-11
合并股东权益变动表 12-15
母公司股东权益变动表 15-17
财务报表附注 1-81
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
大华审字[2018]005447 号审计报告
审 计 报 告
大华审字[2019]005995号
镇江东方电热科技股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称 “东方电热”)财务
报表,包括2018年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并
及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
2018 12 31 2018
制,公允反映了东方电热 年 月 日的合并及母公司财务状况以及
年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的
“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下
的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东方电热,并履行了
职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,
为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认
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