检验控制程序.docVIP

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文件编号: JHX(FS)-QP-QC-02 版本/版次: A/00 文件名称 检验控制程序 生效日期: 2011.02.23 页 次: 第 PAGE 1页/共 NUMPAGES 10页 编制部门 品质部 编制日期 2011.2.10 文件发放明细 正本:文管中心 副本:■总经理室 ■管理者代表 ■技术部 ■生产计划部 ■品质部 ■行政部 ■市场部 □财务部 ■采购部 文件授权会签 会签部门 签 名 日 期 编制 技术部 市场部 行政部 生产计划部 财务部 品质部 文管中心 管理者代表(审核) 总 经 理 (批准) 文件目录 项 目 页 次 版本/版次 1、目录 2/9 A/00 2、文件履历表 3/9 A/00 3、目的 4/9 A/00 4、范围 4/9 A/00 5、定义 4/9 A/00 6、权责 4/9 A/00 7、作业程序 5/9 A/00 8、相关文件 8/9 A/00 9、附件(记录表单) 9/9 A/00 文件履历表 版本版次 修改日期 修改页码 修改内容 修改理由 修改人 审核 批准 A/00 2011.02.25 全部 全部 体系整合 马军社 陈明超 武晨阳 1.目的: 为有效控制来料原材料、来料产品、制程中的半成品(在制品)及成品的品质,确保出货产品质量达到行业要求及满足客户需求。 2.范围: 本公司采购的来料原材料、来料产品、委外加工产品和生产过程中的半成品(在制品)、出货成品的检验和试验。 3.定义: 3.1抽样标准:[MIL-STD-105EII]普通II抽样水准。 3.2检验资料:准备相关的图纸、样品(板)、检具、检验标准及检验规范、检验指导书(QC工程图)等。 3.3内部订单:包括库存备货订单、客户正式订单、客诉订单.样品订单。 4.权责: 4.1 生产计划部: 4.1.1 生产计划部仓库组负责来料与成品数量点收、存放、品名、料号、规格、型号与实物的核对工作对; 4.1.2生产组负责产品生产过程中的首件制作,巡检,自主检验和互检的工作; 4.1.3 对生产过程中产品的工艺提出合理有效的改进意见。 4.2 品质部: 4.2.1 负责来料材料,来料产品、半成品(在制品)、成品品质的检验与判定; 4.2.2 负责供应商品质控制和参与协助采购部对来料异常处理。 4.2.3 负责材料(样品)的承认以及对应的试验验证工作. 4.2.4 负责试产产品的检验和试验工作。型式实验和产品可靠性的验证。 4.2.5负责质量管理体系运行的审核和稽查 4.2.6量规仪器的统一管理,包括对量规仪器的内校和外校; 4.2.7对量规仪器的保养进行稽核及申请维修。 4.3技术部: 4.4.1 负责提供产品的规格、技术资料、工艺流程、作业标准等文件; 4.4.2 基站天线一体化中试的SOP和包装SOP制作。 4.4.3负责新产品的培训,指导,异常的处理。 5.作业程序 5.1 供应商物料接收与检验: 5.1.1生产计划部仓库组按照供应商的《送货单》核对供应商来料,无误后将材料置于“进料待验区”,填

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