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文件编号:
JHX(FS)-QP-QC-02
版本/版次:
A/00
文件名称
检验控制程序
生效日期:
2011.02.23
页 次:
第 PAGE 1页/共 NUMPAGES 10页
编制部门
品质部
编制日期
2011.2.10
文件发放明细
正本:文管中心
副本:■总经理室 ■管理者代表 ■技术部 ■生产计划部
■品质部 ■行政部 ■市场部 □财务部
■采购部
文件授权会签
会签部门
签 名
日 期
编制
技术部
市场部
行政部
生产计划部
财务部
品质部
文管中心
管理者代表(审核)
总 经 理 (批准)
文件目录
项 目 页 次 版本/版次
1、目录 2/9 A/00
2、文件履历表 3/9 A/00
3、目的 4/9 A/00
4、范围 4/9 A/00
5、定义 4/9 A/00
6、权责 4/9 A/00
7、作业程序 5/9 A/00
8、相关文件 8/9 A/00
9、附件(记录表单) 9/9 A/00
文件履历表
版本版次
修改日期
修改页码
修改内容
修改理由
修改人
审核
批准
A/00
2011.02.25
全部
全部
体系整合
马军社
陈明超
武晨阳
1.目的:
为有效控制来料原材料、来料产品、制程中的半成品(在制品)及成品的品质,确保出货产品质量达到行业要求及满足客户需求。
2.范围:
本公司采购的来料原材料、来料产品、委外加工产品和生产过程中的半成品(在制品)、出货成品的检验和试验。
3.定义:
3.1抽样标准:[MIL-STD-105EII]普通II抽样水准。
3.2检验资料:准备相关的图纸、样品(板)、检具、检验标准及检验规范、检验指导书(QC工程图)等。
3.3内部订单:包括库存备货订单、客户正式订单、客诉订单.样品订单。
4.权责:
4.1 生产计划部:
4.1.1 生产计划部仓库组负责来料与成品数量点收、存放、品名、料号、规格、型号与实物的核对工作对;
4.1.2生产组负责产品生产过程中的首件制作,巡检,自主检验和互检的工作;
4.1.3 对生产过程中产品的工艺提出合理有效的改进意见。
4.2 品质部:
4.2.1 负责来料材料,来料产品、半成品(在制品)、成品品质的检验与判定;
4.2.2 负责供应商品质控制和参与协助采购部对来料异常处理。
4.2.3 负责材料(样品)的承认以及对应的试验验证工作.
4.2.4 负责试产产品的检验和试验工作。型式实验和产品可靠性的验证。
4.2.5负责质量管理体系运行的审核和稽查
4.2.6量规仪器的统一管理,包括对量规仪器的内校和外校;
4.2.7对量规仪器的保养进行稽核及申请维修。
4.3技术部:
4.4.1 负责提供产品的规格、技术资料、工艺流程、作业标准等文件;
4.4.2 基站天线一体化中试的SOP和包装SOP制作。
4.4.3负责新产品的培训,指导,异常的处理。
5.作业程序
5.1 供应商物料接收与检验:
5.1.1生产计划部仓库组按照供应商的《送货单》核对供应商来料,无误后将材料置于“进料待验区”,填
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