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办公资产管理制度
为确保资产的安全与完整,厉行节约,杜绝浪费,物尽其用,提
高其使用效益;保障公司各项工作的顺利进行。
一、资产范围
(一)办公资产的范围是:行政办公设备、文具、家具、文体设
备、工具量具和器具、 工装、办公家电及各种办公设备、 设施配件等。
(二)各部门不论通过何种渠道、何种经费取得的办公资产,包
括接受社会上单位或个人赠送、 捐献或以投资形式转入的办公设备和
设施都应按规定进行管理。
(三)对于分配到各部门单价在 0000 元以上(含 0000 元)(办
公设备、 设施配件除外) 并且使用期在一年以上能独立使用的办公资
产都要进行资产编号、办公室资产汇总统计,责任到部门或个人。
二、职责
综合办公室: 根据各部门领用和使用办公资产的标准和需要进行
审核、采购、发放、管理、维护。
各部门:
三、办公资产的申请: 各部门经理负责是办公资产管理的第一责
任人,办公资产的使用人是办公资产管理的直接责任人。 在每月规定
时间内各部门根据本部门需要填写《办公资产需求表》 ,经过部门领
导同意后,报办公室审核。办公室根据办公资产库存情况,填写《办
公资产申购表》,经办公室负责人、行政总监、副总经理、总经理逐
级审批后方可购买。
四、办公资产购置
办公室采购人员本着“货比三家,物美价廉”的原则,在规定日
期内组织采购,购买到位后组织验收,办理入库、报销手续。
4.3 办公资产的入库
4.3.1 资产管理员根据《办公资产需求汇总单》所列物品与所需采购
物品核对,并清点入库,填写《入库单》 。
4.3.2 资产管理员应每月对库存办公资产进行盘点,做到帐物相符。
4.4 办公资产的领用保管
4.4.1 资产管理员在入库完成后, 联系各部门按照所报 《办公资产申
购单》进行领取和发放。
4.4.2 对于大件器具类办公资产, 行政部应本着多人合用原则组织领
用,同时确定使用人。
4.4.3 如因工作调动或离职, 须按公司规定将个人保管的所有办公资
产(耗材除外)全部交回行政部进行入库,需要本部门继续留用的,
确定使用人报行政部登记备案, 便于行政部跟踪办公资产的使用情况。
4.5 机器耗材(配件)管理
4.5.1 计算机配件如键盘、 鼠标等出现故障需要更换的, 确认不能维
修的,可到行政部办理领用手续,并将已坏配件归还行政部。
4.5.2 对于打印机、传真机耗材,各部门应本着节约原则,提前作出
需求计划; 同时行政部作为管理部门, 应对相应耗材的使用情况有详
细了解,对于常用、耗费量大的物件作合理库存。
4.6 办公资产的盘点及费用分摊
4.6.1 资产管理员同财务相关人员每月末应对库存物品进行盘点, 保
证库房物品帐务相符。
4.6.2 资产管理员在每月 30 日前应对办公资产按领用情况,进行费
用核定,明确各单位费用。同时各单位行政部将《办公资产申购单》
中的各部门费用抄送各部门资产管理员。
4.6.3 库房管理:库房物品必须摆放整齐,非库房人员,未经许可不
得进入库房。
5. 附件
附件 1 办公资产申购单
附件 2 办公资产台帐及领用表
附件 3 办公资产需求汇总单(报集团)
附件 4 办公资产配备清单
附件 1
办公资产申购单
单位: 申购时间:
申购部门 序号 品名 规格 数量 单位 预计单价 预计总价 用途 申购人 部门经理审核
合计金额
合计金额
合计金额
总计金额
行政经理审核: 总经理审核: 日期:
附件 2
办公资产台帐及领用表
名 入库 数 单 领用时 名 数 单 用 领用 备
称 时间 规格 量 位 间 称 量 位 途 人 注
附件 3
办公资产需求汇总单 (报集团)
单位: 申购时间:
序号 品名 规格 数量 单位 预计单价 预计总价 用途 备注
合计金额
制表人: 行政经理审核: 总经理审核: 日期:
附件 4
办公资产配备清单
资产 部门经
部门 序号 名称 编号 规格 数量 单位 负责人 理签字 备注
附件 5
办公资产调配单
NO.OO1
名称 规格型号 编号
转出部门 转入部门 数量|单位
转出部门经
理审核
转入部门经理
审核:
行政经理审批:
日期:
办公资产损坏丢失赔偿暂行办法
根据《河北诚实实业集团办公资产管理办法》 ,为加强办公资产的管
理,维护办公资产的安全、完整和有效使用,避免损坏和丢失,保证
公司各项工作的顺利进行,制定本办法。
1、各部门有责任保护本单位办公资产的安全与完好,教育和引
导员工增强爱护办公资产的责任心和自觉性, 建立科学、 严格的保管
和使用制度, 落实各项防范措施, 切实防止在资产使用过程中发生意
外事故。
2、凡因责任事故造成办公资产损坏或丢失的,均属办公资产事
故,应予赔偿。在处理上,视具体情节责令当事人赔偿损失的全部、
部分或免予赔偿。
3、办公资产发生损
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