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便民中心
2018年预算基本情况说明
第一部分 便民中心概况
一、主要职能
二、人员构成情况
第二部分 便民中心2018年部门预算表
一、2018年一般公共预算支出情况表
二、2018年部门收入总体情况表
三、2018年部门支出总体情况表
四、2018年财政拨款收支总体情况表
五、2018年一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2018年政府性基金预算支出情况表
第三部分 便民中心2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、便民中心基本情况
(一)部门机构设置、职能
行政便民服务中心设办公室、督查室、热线受理中心。具有行政审批职能的区直有关单位在便民服务中心设立服务窗口。
工作职责:
坚持“为民、务实、高效、廉洁”的工作宗旨。采取多种方式,组织开展行政便民服务工作;受理对便民服务中心工作人员违章违纪行为的投诉。
(一)便民服务中心工作负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施;组织对服务窗口、工作人员进行工作考评和年度考核;对进入便民服务中心的服务项目进行确定、调整,并对中心窗口单位及未进中心的窗口单位办理情况进行协调、督查;采取多种方式,组织开展便民服务工作;受理对便民服务中心工作人员违章违纪行为的投诉;转办市长、区长便民公开电话、市长信箱投诉受理事项。
(二)服务窗口工作办理审批、核发各类批准文件;受理有关投资政策、证照申领的咨询、释疑、资料发放、政策宣传等事项。
(三)工作管理。对便民服务中心管理人员和窗口工作人员的组织人事管理权。窗口工作人员,业务上受原单位指导,工作上接受行政便民服务中心的管理。对行政审批的日常业务协调权,须有多个部门联合办理的项目,由便民服务中心协调。
(二)人员构成情况
2002年4月16日,北关区行政便民服务中心成立。中心为正科级事业单位,经费为财政全额供给,编制4名,隶属于区政府。
二、便民中心2018年部门预算表
表格附后
三、便民中心2018年部门预算情况说明(必须包含以下几项说明)
(1)收支变动情况
2017年预算收入36.2万元,2017年支出预计大约36.2万元。2018年预算收入50万元。预算收入增加13.8万元。
原因:人员经费增加13.8万元。
(2)机关运行经费安排
办公费
18,000.00
印刷费
3,010.00
租赁费
6,000.00
会议费
1,500.00
培训费
2,000.00
公务接待费
3,990.00
专用材料费
1,500.00
其他商品和服务支出
22,000.00
(3)“三公经费”变动情况(本年预算与上年预算比,本年预算
与上年决算比)
“三公经费” :公务用车运行维护费预算数0元,公务接待费预算数0.399万元,因公出国出境费预算数0元
招待费:2018年预算比2017年“三公经费”预算减少0.25%,2018年预算比上年决算多529.34%。
“三公经费” 公务接待年初预算数0.399万元。
增减变化原因:严格贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众规定和党政机关厉行节约要求,公务接待费和公务用车购置及运行维护费预算、决算只减不增。
(4)政府采购信息
根据安阳市人民政府办公室安政办〔2017〕64号《安阳市人民政府办公室关于印发安阳市创建国家级行政便民服务标准化试点实施方案的通知》和北关区政府办北政办〔2017〕63号《安阳市北关区人民政府办公室关于印发北关区创建国家级行政便民服务标准化试点实施方案的通知》有关工作要求。我单位向采购办申请2万元购买办公自动化设备。
(5)国有资本经营预算拨款收支情况;
无国有资本经营
(6)重点项目绩效和绩效评价;
无重点项目
(7)专项转移支付项目申报公开及国有资产占有使用情况
无专项
(8)政府性基金
无政府性基金
四、名词解释
1、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用
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