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- 2019-07-03 发布于浙江
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不良品报废管理制度
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1 目的
1.1 为向客户提供合格产品,特制定不良品报废作业流程,作为各单位报废作业的依据。
2 适用范围
2.1 适用于原材料、半成品、成品及客退品的所有不良情况。
3 定义
4.1 不良品:原材料、半成品、成品等依质量管理部相关标准检验的不合格品。
4 职责
4.1 申请单位:初步确认不良品是否报废,填写报废单,提交技术及报废审核小组确认。
4.2 技术质量部:负责确认申请单位申请报废之不良品是否可以修复,或返工使用。
4.3 报废审核小组:由申请单位负责人及分管副总、技术质量部、管理部、财务部等单位部级主管或其指定代理人组成,负责报废品的审核和会签。
4.4 总经理:对报废进行最终核准。
5 工作内容
5.1 申请单位初步判定
5.1.1 自制品:申请单位自行测试检验并确定不良品是否可以维修或返工。
5.1.2 外购品:与采购确认是否超过厂商维修期限,或是否可要求退还厂商换货。
5.2 填写《报废单》
5.2.1 申请单位认真填写《报废单》。报废单中,序号、料号、品名、计量单位、数量、报废原因以及申请单位、申请日期,需填写清楚。
5.3 技术或质量人员确认
5.3.1 技术或质量人员在收到申请提交之报废单时,应认真确认
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