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- 2019-07-12 发布于北京
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浅议内部会计控制的建立和完善
摘要:内部会计控制作为内部控制的子系统,是内部控制体系建立的核心。本文介绍了我国法律法规对内部会计控制内容的要求,包括对会计及相关人员职责权限的要求;对重大对外投资、资产处置等重要经济业务程度的要求;对财产清查范围的要求;对会计资料的内部审计的办法和程序的要求。本文同时分析了内部会计控制的重要性及局限性,其中重点分析了内部会计控制失控的原因,最后提出几点改善的建议。只有完善的并行之有效的内部会计控制制度,对会计行为进行控制和监督,才能使一个企业健康、健全的发展。
关键词:内部会计 控制 建立和完善
1 内部会计控制的含义
1.1 美国审计程序委员会(ATCPA)于1963年在“审计程序第23号文件”中,第一次把内部控制分成了两部分,一是内部会计控制,二是内部管理控制。AICPA所属审计准则委员会于1972年在《审计准则公告第一号》中,明确将内部会计控制定义为:包括涉及资产保护与财产记录可靠性的组织规划、程序和记录、并为实现下列目标提供合理的保证:①根据管理部门的一般授权和特殊授权处理各种经济业务。②经济业务记录的要求是:财务报表的编制要符合普遍认可的会计原则,或其他适用的标准和保护对资产的经营管理责任。③在管理部门的授权之后方可接近资产。
1.2 2001年我国财政部颁布了《内部会计控制规
范——
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