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- 2019-07-19 发布于湖北
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內部審計手冊
內部審計手冊
內部審計手冊
前言
在公共政策之施行過程中 ,公共管理人面對市民及其委託的監察人對公共責任及
審慎理財二事之訴求 ,該等訴求正在與日俱增 。
公務員及政府官員不單要忠實地執行法律 ,尚且要對其作業之績效及公共資源
之管理等事負責 。
忠實地執行法律 ,要求對一切與預算活動有關的行政行為 ,皆有所規範 ;公共
管理人需有一定的手段以確保其會計及財務匯報工作 ,在執行上 ,符合法律及
法規之要求 。
作業之績效 ,要求公帑之運用 ,須符合經濟 、效率及效能等原則 。
至於公共資源之管理 ,則意味適當的內部監控措施已然落實 ,以保衛公共資
源 。
公共管理人須以財務匯報的形式 ,展示其對公共責任之履行 。財務匯報應包括
一切必需的資訊 ,以資衡量其績效 。
正如眾所明察 ,要在澳門特別行政區實踐上述之課題 ,實有一定之困難 ,只要
我們注視一下監控系統方面所出現之窒礙 ,即可知之 。該等窒礙之由來 ,實源
於各管理公帑之層級 ,在關係上已落入高度之官僚化及慣常無效率之桎梏中 。
基於這種情況 ,公共財政稽核處編制了本手冊 。其主要目的 ,係透過本處所制
訂的審計手冊 ,向該等有需要對其機構之組織架構及內部程序 ,引入最完善之
參數的公共管理人 ,提供特別的技術顧問 ;以令現行的法律和法規得以嚴格執
行 ,並使公共資源之運用得以立基於效能 、效率 、及經濟等思量上 。
內部審計報告 ,係公共財政稽核處所從事的活動的精華所在 。就針對法律之嚴
格遵守及現有資源之更佳運用等事上 ,內部審計報告的宏旨在於制定建議 ,以
資被審計單位切實施行 。
應該指出 ,對於本準則所制定的標準及參數 ,應看作係指引本處活動之綱要原
則 。因此 ,本準則之構成不應包括任何僵硬或不可修改的法則 。
內部審計員拹會 (The Institute of Internal之內部審計準則係本準則編 Auditors)
制之主要來源 。
財政局所肩負之責任 ,包括會計 、預算誠信 、及公共財政之穩健等行政責任 ,
財政局如何執行所賦予之責任 ,與其它公共行政實體緊密相關 。
我們相信 ,上述責任之達致 ,有賴於各有關實體之群策群力 。
公共資源的各管理階層須明瞭 ,在我們生之所繫的世界裏 ,公眾已日漸醒覺 。
亦即 ,公眾對公共管理當局在遵循透明 、效率 、及效能等原則方面的訴求 ,已
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內部審計手冊
然與日俱增 。其勢必驅使公共管理人引入現代的管理技巧及評估其對各層面之
影響 ,尤其是對社會及環境的影響 。
現在 ,讓我們開展一切必需的行動以推廣 、明瞭 、及應用本手冊 。
財政局 /公共財政稽核處
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內部審計手冊
- 目錄 -
- 0000. 導論 … … … … … … … … … … … … .… … … … … … ..… … … … … … … ..… 5
- 1000. 一般原則 … … … … … … … … … … … … ...… … … … ..… … … … … … … ... 7
- 2000. 一般程序 … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … ...… … … ... 13
- 3000. 內部審計階段 … … … … … … .… … … … … … … … … ...… ..… … … … ..… 15
- 4000. 工作底稿 .… … … … .… … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … 26
- 附錄 … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … ...…
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