某某集团财务经管规章规范汇编.docVIP

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  • 2019-08-12 发布于江苏
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PAGE / NUMPAGES 财 务 制 度 汇 编 差 旅 费 管 理 制 度 经管原则 预算控制制度 指出差人所在部门必须事先申报出差计划和差旅费预算,严格按预算借支差旅费.紧急出差情况下事先未申报预算地,应由主管领导(集团副总裁、地方公司总经理、校长)批准.资料个人收集整理,勿做商业用途 按岗位职别核定地制度 全集团所有员工按岗位职别区别对待,但多人出差必须同乘同一交通工具、同宿一家宾馆时,经主管领导批准可以提高规范,但舱位、房间等级规范应按职别对应;如确需保持一致地,经主管领导批准可按其中最高职别者地规范执行.资料个人收集整理,勿做商业用途 某发展集团岗位职别表 职别 集团总部 地方公司 学校 A 董事长 B 总裁、副董事长 C 执行总裁 D 常务副总裁 E 副总裁、董事 F 部长 总经理 校长 G 副部长 副总经理 副校长、校长助理、特级教师 H 主管 部门经理 学部主任、高级教师、行政部主任、后勤部主任、财务部主任、国际部主任 I 一般工作人员 主管 教务处主任、训育处主任、中教一级教师、小学高级教师、人事主管、食堂经管员、医务所所长、主管会计、保安主管 J 一般工作人员 前述中未列入地员工 出差与派驻区别对待原则 派驻某地或集团所属公司(学校)工作两个月以上地,原则上属于派驻,按当地员工对待或另行按“外派人员补助经管办法”执行.资料个人收集整理,勿做商业用途 “一枝笔”审批原则 出差费用批准人投资公司、经管公司为分管副总裁,在工程公司为总经理、学校为校长. 差旅费地构成 交通工具费:指乘坐飞机、轮船、火车、长途汽车等交通工具地费用(含订票费); 2.住宿费:指在外地住宿于宾馆、旅店地单纯住宿费用(不包括在旅店发生地通讯费、餐费和其他另行收费地其他费用,如有此类费用发生须在发票中单独列示或提供宾馆收费清单);资料个人收集整理,勿做商业用途 3.市内交通费:指在出发地、目地地、中转地乘坐市内公共汽车、电车、巴士地费用(出租车票原则上不允许报销);资料个人收集整理,勿做商业用途 4.伙食补助:指在出差期间地就餐补助(不包括在此期间地业务招待等费用)。 交通工具费经管规定及报销规范 交通工具费按实际发生数在规定地职别规范以内报销.超过规范地,按规范报销,超过规范部分不予报销,由个人自负。资料个人收集整理,勿做商业用途 出差人如借出差之便,中途非因公绕道旅行(探亲、访友、旅游等)期间地路费只报销出发地至目地地之间地直线路费.绕道部分不予报销,由个人自负。资料个人收集整理,勿做商业用途 多人出差必须同行时,由集团副总裁、地方公司总经理、校长批准可随同其中级别最高者乘坐交通工具.但舱位、铺位应按相应级别对待.资料个人收集整理,勿做商业用途 报销规范 职 别 交通工具类型 飞机 轮船 火车 头等仓 经济仓 二等仓 三等仓 四等仓及以下 软卧 硬卧 A B C D E F G H I 备注: 1.乘坐飞机出差,除根据职别以外,还要根据里程和事情地紧急程度和特殊需要综合考虑由集团副总裁、地方公司总经理、校长批准.资料个人收集整理,勿做商业用途 里程:2000?公里以上. 2.如遇事由紧急未购到卧铺票、夜晚乘车或白日乘车时间超过12小时时,可按本次火车硬座票价地60%奖励给乘车者个人(财政部文件).一般应购买卧铺票以保持第二天地工作精力.资料个人收集整理,勿做商业用途 住宿费经管规定及规范 住宿费按实际发生数在规定地职别规范以内报销.未超过规范地,按实际发生额核准报销;超出规范部分,由出差人自负.资料个人收集整理,勿做商业用途 副总裁以下人员住宿费不包括宾馆提供地其他服务和收费:如洗理、洗衣、餐费、通讯等费用,(如需支付需事前申请特批),以上规定、规范?.资料个人收集整理,勿做商业用途 报销时必须提供有效、合法住宿发票.宿费发票要清楚写明房间号、起止时间、天数、人数等详细内容或附结帐清单.资料个人收集整理,勿做商业用途 报销规范如下: 职 别 京沪穗及经济特区 沿海开放城市 其他省会、首府、直辖市 其他市县 A B C D E F G H I 市内交通费、伙食补助、通讯费经管制度 实行定额包干制(或按一定规范报销?) 1.市内交通费 职 别 地区 京沪穗及经济特区 沿海开放地区 其他省会、首府、直辖市 其他市县 A B C D E F G 注:A.实行市内交通费包干地,不报销任何汽车票(长途汽车票价5元以上地除外)、出租车票; B.单位派车出差地地不享受交

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