信用社(农商行)同业业务专项审计报告模板.docxVIP

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  • 2019-08-21 发布于江苏
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信用社(农商行)同业业务专项审计报告模板.docx

**农村信用合作联社关于 2018 年同业业务的专项审计报告 XXXX(此处填汇报对象) : 为促进 ** 农村信用合作联社(以下简称“本联社” )同业业务风险控制水平,揭示同业风险,规范同业业务行为,维护资金 安全,按照省联社《关于印发 XX省联社同业业务专项审计工作方 案的通知》(X 农信发 , 2018? 338 号)要求,本联社开展了 “ 2018 年同业业务”专项审计。现将审计情况报告如下。 一、审计工作开展情况 为保证审计工作顺利实施、 取得实效,本联社依据省联社 《同业业务专项审计工作方案》 ,结合实际, 制定了《** 农村信用合作联社 2018 年同业业务专项审计方案》 ;成立了以理事长为组长,监事长、各副主任、各主任助理为副组长,部分部门负责人为成 员的“ 2018 年同业业务专项审计工作领导小组” ,领导小组下设办公室,办公室设在稽核审计部, 负责审计方案制订、 现场实施、汇总报告等工作,办公室主任由稽核审计部负责人兼任,成员由稽核审计部人员组成。 本联社于 2018 年 9 月 3 日至 11 日对办理同业业务的 XX部开展了审计工作, 审计范围为截至 2018 年 6 月末本联社所涉及的同业资产、负债等存量业务;审计的具体业务包括存放同业、债 券投资与回购、同业存单等;审计内容包括同业业务制度建设情况、组织架构与岗位职责、授权授信管理、会计核算、档案管理

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