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采购与付款循环内部控制分析——以A公司为例
SOOCHOW UNIVERSITY
同等学历人员硕士学位论文论文题目 采购与付款循环内部控制分析 ??以 A公司为例研究生姓名 石春英指导教师姓名 陈志强专 业 名 称 会计学研 究 方 向 内部控制论文提交日期 2012年 3 月
采购与付款循环内部控制分析??以 A公司为例摘 要I
摘 要
现代企业越来越重视应用内部控制来加强内部管理。在企业内部控制规范体
系中,采购与付款循环是日常涉及大量资金的重要组成部分之一,在这个循环中
容易出现舞弊行为并对企业绩效产生直接影响。在实际操作中容易出现盲目采购、
弄虚作假、验收不严、收受回扣等违法违纪行为。因此,必须加强对采购与付款
循环的内部控制,建立对企业采购与付款活动标准化、规范化的作业程序,预防
采购过程中的各种弊端,提高企业采购与付款业务的质量、为企业安全、快速的
可持续健康发展提供保障
本文在阐述内部控制基本理论的基础上,以 A 公司采购与付款循环内部控制
实务为例,分析了 A 公司采购与付款循环内部控制活动,指出其中成功与不足之
处,在内部控制理论的指导下,结合 A公司的实际情况,提出了完善 A公司采购
与付款循环内部控制的设想。
本文的研究意义在于将国内、外的内部控制理论应用到 A公司的实际工作中,
理论与案例分析相结合,确保可行性,使公司的内部控制起到应有的作用。希望
本文能对 A公司可持续的健康发展有所帮助。关键词:内部控制 采购与付款循环 案例分析 完善设想
作 者:石春英
指导教师:陈志强
英文摘要 采购与付款循环内部控制分析??以A公司为例II
Analyze the internal control of procurement and
payment cycle
---- Company A as example
Abstract
More and more companies recognized the application of internal control to
strengthen internal management. In the internal control system of companies,
procurement and payment cycle is an important part of the routine business which
involves a lot of money. In this cycle, it tends to emerge corruption which impact
business performance directly. In practice, its easy to see the behavior which break the
law and breach the discipline, such as blind procurement, fraud, accept not strictly,
receive kickbacks, etc. So companies need to strengthen the internal control of
procurement and payment cycle, to establish the standardization of the activities,
prevent all the disadvantages of the procurement process, improve the quality of
procurement and payment business, provide protection for companies, make sure
security and sustainableThis article describe the basic theory of internal control, use the company As
practices of procurement and payment cycle internal control as example, analyze the
activities, point out the success and deficiencies of them. Under the guidance of the
internal control theory, combine company As actual work, propose the idea to pe
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