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第一章-配件管理职责分工
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第一章 配件管理职责分工
1、经理全面领导本部门生产成本管理考核工作。
2、配件组负责生产维修配件、部分材料的审批、配件消耗定额指标的执行和考核工作,以及机电配件成本的控制。 3、各生产队配件专(兼)职管理员,负责本单位的配件、材料需用计划编制,对现场使用的配件、材料进行监督管理。区(队)长负责本单位生产成本全面管理工作。 第二章 配件计划管理制度 1、计划必须贯彻执行国家有关方针政策,严格执行公司有关配件管理的规定。 2、面向生产,根据生产实际需要和实际库存,做到既保证生产,又减少库存,使资金周转加速。 3、年度配件计划的编制必须在每年6月份完成,经维修部经理、公司主管机电经理、财务部经理审核后采购。 4、月度配件计划,每月25日前完成计划的编制,经分管经理、维修部经理、公司主管机电经理,财务部经理审核后采购。 5、节假日检修用配件计划,提前一个月编制,经分管经理、维修部经理、公司主管机电经理,财务部经理审核后采购。 6、经常检查计划的执行情况,对计划本身或在计划执行过程中出现的问题及时处理。 7、各级计划管理人员编制计划时必须严肃认真,凡因计划不周造成的超储积压或不能满足生产运行需求的,视情节给予50-500元罚款。 第三章 配件到货验收、保管、发放管理制度 1、配件到货后,由管理员、保管员共同进行验收。 2、详细核对需要计划,包括合同或协议、装箱单、合格证。 3、验收时要全数验收。对数量大、供应单位关系稳固、证件齐全、包装完好的产品可以抽验,或以包装为单位验收。 4、质量验收是全部验收的关键,必须认真核对规格、尺寸、精度。检验要求较高的由技术组负责。并做好详细记录,验收完毕对不合格品要及时处理,另行堆放。 5、配件入库后,摆放大件五五成方,高件五五成行,矮件五五成堆,小件五五成包,带眼五五成串。 6、配件保管做到“四清”(1)“物清”:配件型号、规格、数量、存放地点清。(2)“帐清”:帐物手续清。(3)“资料清”:说明书、合格证、凭证清(4)“标志清”:涂色标志、标记清。 7、做到“四保”(1)“保质”:配件在保管期内无损坏。(2)“保量”:确保配件在库房无短少。(3)“保安全”:仓库要防盗、防火、防湿确保安全。(4)“保生产”:面向生产,保证供应。 8、“四号定位”仓库内所有配件帐页统一编号。 9、配件发放必须由分管经理或管理员审批,保管员审核支领单证上的印鉴是否符合要求,所列配件品件、规格、数量有无涂改和差错,检查无误后,方可发料。 10、发放配件要准确无误,执行“先进先出”的原则,按质、按量、准时,保证生产一线的需要。 11、配件发出后,保管员应及时清理现场,保持整洁,查对帐、卡、物是否相符。 第四章 配件现场管理制度 1、对已进入使用过程中的配件、由使用单位专(兼)职配件管理人员负责全部配件的计划、支领、储存和发放工作,每一生产班组应有专人负责配件日常管理工作,队领导要经常过问和指导配件计划和使用情况。 2、现场配件要按品种、规格、数量分类存放,并做到:排列有序,摆放整齐,数量明确。 3、关键件、易耗件以旧换新,对交回不用的旧件要及时交到配件库并进行鉴别、修复以便复用。 4、管理人员要经常学习有关专业技术,不断提高管理水平。 5、凡对配件乱堆、乱放、丢失,根据情节给予20-50元罚款。 第五章 配件的回收、修复和报废管理制度 1、配件的回收、复用、报废的管理工作由维修部配件组负责。 2、管理员根据回收配件的品种审批时注明交旧领新,保管员收回旧件才能发放新件。 3、对某些配件因受使用和运输等因素影响,暂时不能交回旧件的,可先发给新件,旧件限期交回。 4、做好回收配件的分类整理,按不同机型、品种划清报废、待修处理,修复后的配件入配件库管理。 5、凡属机型淘汰或更新改造、变质等原因而丧失使用价值的配件,可按有关规定申请报废。 6、凡申请报废的配件都
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