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- 2020-04-14 发布于湖南
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李院初级中学
预算编制实施方案
根据上级财政部门“校财局管”改革的要求,为做好2011年我校预算编制工作,特制定如下实施方案。
一、编制原则
1.坚持以收定支,量入为出,收支平衡,不打赤字预算。
2.坚持编制综合预算,全面、完整反映学校预算内外收支。
3.坚持保工资、保运转,先重点,后一般的原则。
4.坚持严格执行各项财经法规,强化预算约束,维护预算的严肃性。年度预算一经批准,不得擅自调整或变更。
5.坚持标准统一,口径一致,做到公开、公正、公平。
二、编制程序
编制预算采取“二上二下”的程序。
1.学校根据区财政局的总体要求和指导意见,编制基本情况、基础数据、经费概算和提供编制依据,上报区财政局。(简称“一上”)
2.区财政局对学校编制上报的基本情况、基础数据、经费概算和提供的编制依据进行初审,审核后,将具体意见、编制口径和预算控制指标下达学校。(简称“一下”)
3.学校根据区财政局下达的具体意见、编制口径和预算控制指标,编制正式预算,上报到区财政局。(简称“二上”)
4.区财政局对学校编制上报的正式预算进行审核。批准后下达到学校执行。(简称“二下”)
三、编制口径
(一)收入编制口径
学校收入预算要全面、完整地在预算中反映。2011年学校预算收入包括上年结余收入,上级财政拨款 、其他收入。
(二)支出编制口径
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