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- 2019-11-16 发布于甘肃
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审计部
审计部流程
审计流程
离任审计流程
流程
审计流程
流程文件编号
西北实业
本流程共2页之第1页
生效日期:
责任人
备注
流程协调控制部门:审计部
总责任人:审计部经理
制订人:
审核:
签署:
审计部
审计部经理
拟订工作计划
组建审计工作组
下达通知
制定审计方案
审计部经理
工作计划
审计方案
工作组组长
工作组组长
工作组组长
实施审计
形成审计报告
工作组组长
审计报告
审计分为资产审计、经营审计、效益审计,财务审计每半年进行一次
流程
审计流程
流程文件编号
西北实业
本流程共2页之第2页
生效日期:
责任人
备注
流程协调控制部门:审计部
总责任人:审计部经理
制订人:
审核:
签署:
财务总监
会计部
总裁
总裁
审批
财务总监
总裁办主任
存档
分发有关部门
审批
财务总监权限内
财务总监权限外
总裁办文员
帐务处理
结算会计
总裁办
拟订离任审
计工作计划
制定审计方案
流程
离任审计流程
流程文件编号
西北实业
本流程共2页之第1页
生效日期:
责任人
备注
流程协调控制部门:审计部
总责任人:审计部经理
制订人:
审核:
签署:
审计部
离任者所在部门
人力资源部经理
离任者提出离任要求
组建审计工作组
审计部经理
审计部经理
离职报告
审计工作计划
审计方案
人力资源部
挽留
需要挽留
挽留未成
需要审计?
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