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- 2019-12-03 发布于江苏
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中国内部审计准则 一.中国内部审计准则序言 (一)制定依据与目标 1.依据:审计法、内审工作规定和相关法律法规. 2.目标 加强内审,实现制度化、规范化; 正确使用职权,提高质量,提高效率,防范风险; 明确责任,强化内控,改善管理,完善治理,促进目标实现; 与国际准则接轨 (二)准则体系 1.基本准则:总纲,基本规范,基本依据; 2.具体准则:应当遵循的具体规范; 3.实务指南:具有可操作性的指导意见. (三)准则约束力 1.基本准则和具体准则是执业规范 2.实务指南是具体指导 (四)适用范围 1.适用于审计全过程 2.适用于各类审计组织 二.内部审计基本准则 内部审计基本准则全文27条、共五章 (一)总则 (共3条) 1.制定目的与依据 2.内部审计涵义:本准则所称内部审计,是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。 3. 适用范围 (二)一般准则 (共6条) 1.机构设置与人员配备 2.建立质量控制制度与参与内控建设 3.内审人员学识、能力要求 4.内审职业道德要求 5.内审独立性与客观性:不得负责经营活动和内控的决策和执行 6.内审人际交往技能 (三)作业准则 (共7条) 1.重要性原则与审计风险问题 2
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