物品采购管理制度.docxVIP

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物品采购管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进 一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一.目的 确保采购业务适时、适量、适质供应公司运作所需的物品及服务,达成正常运营的目标 二、范围 适用于公司所需采购产品的采购过程,包括固定资产、其他材料设备及工程项目采购及日用品采购。 三、权责 总务部: 1)根据各部门不同时期提出的物料采购申请,及时核查数量、规格是否符合相关规定,具有采购 的必要性,并制定相应的采购计划,经批准后实施采购。 2)收集、整理供应商资料,建立完善的供应商挡案,定期评估供应商。 3)实施采购活动:包括询价、比价、议价、签定采购合同、下定单、跟单、催货、结算等。 4)做好市场供求信息调查,及时优化采购品质,确保各部门与各项业务的正常活动需求。 5)做好各部门的物料消费分析,在保证正常业务需求外降低资金占用,减少库存。 6)收集市场价格信息,通过各种途径降低采购成本,完成成本控制指标。 相关部门: 1)?仓储部:根据客户的要求在物品包装配置过程中,按规定及时提出采购申请,并负责物料入 库前的质量检验。 2)?机修部:依据设备维护保养和机修的需求,按规定提出采购申请,并负责设备、机修配件入 库前的质量检验。 3)?其它部门:根据实际需求,按规定提出采购申请并负责部门所需物品入库前的验收。 4)相关各部门在物品入库前进行质量检验时,如发现问题应及时提出意见和建议,督查总务部做 好采购工作。 制定人: 第?1?页?/共?11?页 四、采购流程图(如下):    采购流程图 五、请购及其规定 1.请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要 求获得这些物料的单子的整个过程。 2.请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: (1)请购的部门; (2)请购物品所属项目;   (3)请购的用途;   (4)请购的物品名; 制定人: 第?2?页?/共?11?页   (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购的?物品的需求时间?; (8)请购如有特殊需要请备注;   (9)请购单申请人;   (10)请购部门主管审核; (11)总务部审核; (12)公司总经理审核。 3.?请购单及其提报规定 (1)?请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由总务部审核后报公司领导批准; (2)?固定资产申购按照附表一(?固定资产购置申请单?)的格式进行填写提报; (3)?其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资?请购申请单)?的格式填写提报; (4)?日常零星采购按照公司印制的按照附表三(日用品采购申请单)的格式填写提报; (5)?涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也 需一并提交; (6)?常用的物料须提前?15?天以申请单形式报至总务部; (7)?遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得 同意后提报总务部门,签字确认手续后补; (8)?如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明; (9)?请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报总务部。 4.公司物资请购单的提报部门 (1)仓储部提报:公司经营的物资、固定资产、工程及其他项目等; (2)行政部提报:公司办公的物资、固定资产、及办公项目等; (3)总务部提报:后勤服务或其他劳防用品等; (3)各部门自行提报:公司各部门专用的物资; 六、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 (1)总务部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰。 (2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,信息资料信息不全 不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)总务部核查请购物资是否有库存; (4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 (1)对于请购单总务部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急请购项目应优先处理; (3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; (4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 制定人: 第?3?页?/共?11?页 (1)单次采购金额预算在?2000?元以下的零星采购项目或预算在?2000?元以下可就近采购的 物资及产品的采购周期不应超过?7?天。 (2)单次采购金额预算在?2000?元以上的项目比价采购,采购周期不应超过 15?天。 (3)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 七、询价及其规定 1.询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题应及时与 请购部门沟通; 2.属于相同类型

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