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安得物流股份有限公司企业管理标准
—受控文件— —注意保密—
仓储业务成本核算操作规范
实施时间
2009年5月 1日
文件编号
编
制
周建鸿
修改次数
A
审
核
李少平
总 页 数
6
审
批
卢立新
版 本 号
2009
1 –
安得物流股份有限公司发布
安得物流股份有限公司企业管理标准
—受控文件—
—注意保密—
1.0
目的
规范仓租业务核算,正确的反映各项业务的经营情况,特制定本办法。
2.0
适用范围
本办法适用全公司,包括华南公司及芜湖安得控股子公司。
3.0
业务核算基本流程及部门职责
3.1
业务核算基本流程图:
3.2
各部门职责:
物流中心职责:负责供应商资质审核、合同签订与传递、对信息中心维护的合同进
行检查、成本确认、单据填制、审核与移交;
运营部职责:负责合同签订、采购成本监控、业务运作管理、对信息中心维护的合
同进行检查;
信息技术与管理部(信息中心)职责:负责合同维护;
财务部职责:负责成本核算规范的制订与培训、成本单证合法合规等事项的复核与
检查、款项支付;
审计监察部职责:对异常成本监控、审计;
华南公司依据上述部门对应职责实施。
4.0
成本核算的内容
4.1
仓租业务外租仓成本核算
4.1.1
核算对象:仓储供应商;
4.1.2
费用归集范围:供应商合同规定范围内所有应支付的仓租费用;
4.1.3
核算流程:
- 2 –
安得物流股份有限公司
发布
安得物流股份有限公司企业管理标准
—受控文件—
—注意保密—
一般流程:
流程
责任人员
完成时间
控制要点
1、业务运作前签订;
1、合同签订
中心经理、财务经
业 务运作开
始
2、中心财务经理参与长期合同谈判过程(重点对成
理、仓库主管
前
本、结付方式、结算周期、风险控制等进行把关);
3、供应商合同扫描件上传到
ALIS 系统。
1、信息中心根据供应商合同维护系统;
2、业务已运作合同未签订的,由财务经理提供数据,
业 务运作开
始
信息中心维护;
2、系统合同维护、
3、已到期未续签的,信息中心将原合同续延一个月,
信息中心
前(合同审批完
核准
同时知会财务经理、运营片区;
2 日内)
4、中心、运营部核查系统合同及预估成本,信息中
心对异常数据(合同未维护、收入成本不匹配)定期
通报。
1、仓租成本核对方式:以供应商合同、《仓租面积
确认表》结算信息作为基准,与供应商提供的结算清
单进行核对;
成 本确认为
当
2、核对完毕后,与供应商在结算凭证上签字或盖章
3、账务核对、成
财务经理、财务主
月月末日,单据
确认;
本确认、移交
管
移 交为次月
5
3、财务经理、主管根据对帐清单进行系统成本确认
日前
及单据签字。
4、供应商提供发票;
5、核算员办理《付款申请单》,次月
5
日前将单据
提交中心审核。
中心经理、财务经
提交单据 3
日
1、审核附件是否齐全;
4、中心审核
2、审核结算价格是否与合同是否一致;
理
内
3、单据部门负责人、会计复核处签字。
1、审核单证合法合规性;
2、对中心审核的内容(附件、结算价格等)进行抽
5、财务部单据复
单 据寄达总
部
查复核,定期通报;
财务部成本管理
3、单据会计复核处签字,交领导审批;
核、移交
3 日内
4、写入 ERP标准发票;
5、将单据移交资金组,在资金组接收后系统付款申
请单状态转为“移交确认” 。
1、资金经理根据应付帐期及月度资金计划安排付款;
6、付款、系统核
财务部资金经理、
安 排付款后
3
2、付款后出纳及时将已付款单据在
ALIS 中进行核销,
出纳、财务部成本
ALIS 自动控制产生 ERP付款凭证;
销及 ERP记账
日内
管理
3、系统付款申请单状态此时转换为“核销”
;
4、财务部成本管理审核
ERP付款凭证。
预付款流程:
流程
责任人员
完成时间
控制要点
1、合同签订
中心经理、财务经
业务运作开始
同一般流程
理、仓库主管
前
3 –
安得物流股份有限公司发布
安得物流股份有限公司企业管理标准
—受控文件—
—注意保密—
2 、系统合同维
业务运作开始
护、核准
信息中心
前(合同审批完
同一般流程
2 日内)
1、根据合同约定的条款确定预付金额,并在
ALIS 系
3、预付款单据填
财务经理、财务主
合同约定付款
统中做预付款单(成本管理
- 预付款管理);
制、移交
管
日前10天
2、供应商提供发票;
3、办理《付款申请单》 ,将单据提交中心审核。
中心经理、财务经
提交单据
3 日
1、审核附件是否齐全;
4、中心审核
2、审核结算价格是否与合同是否一致;
理
内
3、单据部门负责人、会计复核处签字。
5、财务部单据审
1、审核单证合法合规性;
核、移交
单据寄达总部 3
2、单据
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