东凌国际:2019年年度审计报告.PDFVIP

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广州东凌国际投资股份有限公司 审计报告 勤信审字【2020 】第 0928 号 目 录 内 容 页 次 一、审计报告 1-5 二、已审财务报表 1.合并资产负债表 6-7 2.母公司资产负债表 8-9 3.合并利润表 10 4.母公司利润表 11 5.合并现金流量表 12 6.母公司现金流量表 13 7.合并所有者权益变动表 14-15 8.母公司所有者权益变动表 16-17 三、财务报表附注 18-96 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 电话:(86-10 传真: (86-10 3000 邮编:100044 审 计 报 告 勤信审字【2020 】第 0928 号 广州东凌国际投资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州东凌国际投资股份有限公司 (以下简称东凌国际)财务报表, 包括2019 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了东凌国际 2019 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2019 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注 册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东凌国际,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不 对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审 计事项。 (一)钾肥业务收入确认 1、事项描述 如财务报表附注四、24 收入,附注六、24 营业收入与营业成本及附注十三、 5 分部信息所述,东凌国际本期营业收入 60,543.82 万元,其中钾肥业务收入 1 44,303.97 万元,占东凌国际合并报表营业收入的 73.18% 。鉴于东凌国际营业 收入主要来源于钾肥业务且收入是东凌国际关键业

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