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- 2020-05-13 发布于河北
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内部审计风险管理与防范机制
摘 要:随着经济全球化进程,内部审计责任和风险加剧,”风险一词已贯穿内部审计全过 程。因此,必须强化内部审计风险意识 ,建立健全企业内部审计法律法规 ,通过建立与现代企 业制度相适应的风险管理审计模式 ,实现综合风险管理,从而有效地防范和控制内部审计风
险。内部审计风险使内部审计陷入一种被动和困境, 要对审计项目实施风险管理。 对内部审
计的各种环境因素进行综合风险管理, 形成内部审计风险防范机制,力求将审计风险降到最
低水平,以实现企业经营目标。只有对内审风险进行全面、深刻地认识 ,并制定出相应的防
范对策措施,才能有效地促进企业内部审计事业的健康发展。 本文依据审计风险的性质,针对
形成内部审计风险的各个方面、各种因素 ,对审计风险的防范措施进行了阐述。
关键词:审计风险;固有风险;控制风险;检查风险
内部审计是在现代企业下自我监督、 自我约束机制的重要组成部分, 是现代企业建立和
完善法人治理结构的内在需要。 长期以来,我国内部审计受管理体制、 职能定位、人员素质、
法律 法规等诸多因素的 影响,缺乏必要的独立性和足够的权威性,难以发挥应有的监督 作用。从内部审计职业自身 分析,普遍存在审计风险意识淡薄的 问题。许多人误认为内
部审计在工作目标上没有特定要求, 所提交的内部审计报告不具有法律效力, 内部审计无所
谓 风险”可言;或者认为内部审计在本
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