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中国中铁股份有限公司内部控制体系运行管理办法(试行)
第一章	总则
第一条	为了加强对中国中铁股份有限公司(以下简称股份
公司)内部控制体系运行的管理, 根据财政部等五部委颁布的 《企业内部控制基本规范》及其《企业内部控制配套指引》和国资委
颁布的《中央企业全面风险管理指引》的要求,结合股份公司实际,制定本办法。
第二条 本办法所称内部控制是指由股份公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
内部控制体系是指为实现内部控制目标和防范风险, 保证内部控制有效运行的组织结构、管理制度和业务流程等。
第三条	内部控制体系运行管理包括以下内容:
(一)内部控制体系的日常维护;
(二)内部控制体系的有效运行;
(三)内部控制体系的监督评价;
(四)内部控制体系的持续改进。
第四条	股份公司及各子、分公司、工程指挥部(项目部)
要建立健全内部控制体系,	开展监督与评价工作,	确保内部控制
1
体系有效运行和不断改进。
第五条 本办法适用于股份公司内部控制体系运行的管理。股份公司子、分公司、工程指挥部(项目部)可根据本办法,结合实际制定相关管理办法,并报股份公司备案。
第二章	管理职责
第六条	股份公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实
施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导内部控制的日常运行。
第七条	股份公司董事会审计委员会负责审查企业内部控
制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况, 协调内部控制审计及其他相关事宜等
第八条 股份公司战略规划部是内部控制体系运行的归口管理部门,主要职责是:
(一)负责组织内部控制体系的日常维护管理和不断改进完
善。
(二)负责组织开展内部控制体系的监督工作, 负责监督工作的资料汇总、分析。
(三)负责组织执行层面的各项管理制度、 业务管理流程的评审。
(四)负责组织公司层面重大、重要风险的定期评估,	建立
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风险库和风险事件库,并编写《全面风险管理报告》	。
(五)负责组织内部控制相关知识培训。
(六)负责指导监督内部控制体系的建立和完善。
第九条 股份公司审计部是内部控制体系评价的归口管理部门。主要职责是:
(一)负责组织实施内部控制体系评价, 负责内部控制评价方案的制定。
(二)负责开展内部控制专项审计工作。
(三)负责拟定年度内部控制体系评价方案, 内部控制评价记录、实施证据等相关资料的收集汇总。
(四)负责组织编写《股份公司内部控制自我评价报告》 。第十条 股份公司各部门是内部控制运行的执行机构,主要
职责是:
(一)在日常经营管理活动中, 负责职责范围内的管理制度、业务流程的执行,并提出改进意见和建议。
(二)结合各项业务活动和监督检查工作, 开展内部控制体系的监督检查。
(三)负责职责范围内的业务流程及相关制度执行情况的自我监督与评价。
(四)协助参与股份公司内部控制评价, 提供评价所需证据资料。
3
(五)负责职责范围内缺陷确认,	并按期完成整改及监督整
改。
(六)负责编写职责范围内《内部控制自我评价报告》。第十一条 股份公司各子、分公司、工程指挥部(项目部)
要确定归口管理部门, 明确管理职责, 开展内部控制体系运行管理工作。
第三章	日常维护
第十二条	内部控制体系的日常维护是从内部控制体系的设
计和运行两方面, 不断改进和完善内部控制体系文件、 各项管理制度以及改进控制活动的过程。
第十三条 当发生下列事项时,应修改和完善内部控制体系文件:
(一)国家法律法规、行业从业规定、监管部门要求等发生变化;
(二)《企业内部控制基本规范》	、《配套指引》发生变化;
(三)股份公司战略调整、业务范围、组织机构、管理职责等内部环境发生调整变化;
(四)内部控制监督评价以及外部监督发现存在缺陷;
(五)股份公司董事会、监事会和经理层提出要求;
(六)总部各部门在日常管理活动中发现问题;
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(七)发生内部控制重大失控事件;
(八)其他。
第十四条 股份公司各部门发现管理制度和业务流程存在缺陷,应及时提出改进完善意见和建议, 并提交股份公司战略规划部。
第十五条	股份公司战略规划部负责组织改进建议的评议,
形成改进方案, 报股份公司分管领导审批,	涉及内部控制体系文
件的修改由战略规划部负责,	涉及管理制度的修改或补充由归口
部门负责,并按《中国中铁规章制度管理办法》执行。战略规划
部应及时将修改完善后的内控体系文件发布实施。
第四章	监督与评价的原则、依据、内容和方法	第十六
条 内部控制体系监督是指对建立与实施内部控制的
情况进行常规、持续的监督检查的过程。
第十七条	内部控制体系评价是指从整体上对内部控制建立
和实施的有效性进行全面评价, 形成评价结论, 出具评价报告的过程。
第十八条	内部控制体系监督评价应遵循以下原则:
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