- 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
文件编号
版次
A/0
修订日期
文件名称
采购控制程序
页次
PAGE 2/ NUMPAGES 2
生效日期
目的:
对不合格品进行识别及控制,采取有效措施,防止不合格品的非预期使用或交付。
范围:
2.1 进料、制程、最终检验与试验、仓储及客户退回各阶段所发现的不合格品的记录、标识、隔离、评审和记录等。
定义:
不合格品:不满足要求的产品。
MRB: 产品审核小组,其组成成员为生产、工程、品保、采购、生管、业务的部门主管或其代理人。
4. 职责:
4.1生产部:执行生产作业,反映生产品质异常状况,并于品质变异发现后,采取紧急处理措施,且执行改善对策.
4.2品保部:负责本程序的推行与维护.
不合格品之判定,追踪处置,检讨分析异常原因,确认纠正措施执行成效.
4.3 MRB: 对不合格来料拒收且生产紧急时或不合格产品退货且客户急需使用时的评审。
步骤:
5.1进料检验之不合格品.
IQC检验人员于进料检验中发现不合格品,按《标识和追溯管理程序》对产品作状态标识,对不良品进行隔离;填写[检验记录表],开出[品质异常处理跟踪表],交SQA工程师处理。
SQA工程师根据来料不合格情况,对该批不合格来料作出处理,同时将不良状况及处理结果反馈到采购和生管。处理方式包括:a、拒收; b、全检; c、返工/修; d、报废 。
5.1.2.1 若进料拒收且生产需紧急使用,由采购提交MRB讨论审核,若来料不合格项不影响产品安全性、功能性,或不对制成品造成严重品质不良的情况下,可由采购开出[特采申请单],经工程、生产、品保会签后,由管理代表以上的批示后特采。
5.1.2.2 若不合格品需全检选用,则由采购联络供应商派人全检,或由生管安排我司人员全检,全检完毕,全检部门开出[全检报告],交采购对供应商执行扣款处理。
5.1.2.3 若不合格品需经返工/修,则由采购联络供应商派人返工/修,或由生管安排我司人员返工/修,返工/修完毕,执行部门开出[全检报告],交采购对供应商执行扣款,同时对不良品作退货处理。
5.1.2.4 若不合格品可使用于其它订单改作它用,可由生管确认重新安排使用,由采购联络供应商协商确认,所造成的损失须由供应商承担。
1.目的
对采购过程进行控制,确保所采购的物资(外加工件)符合公司的要求。
2.适用范围
适用于本公司所有物资的采购及委托外加工产品。
职责
3.1仓库主管负责制订月物资需求计划。(原材料:主要原材料、辅助材料)
3.2采购部负责制订月采购计划及公司所有的生产物资、非生产物资、设备、工具及其他物资的采购工作。
3.3业务部工程师负责对新产品所有原材料及五金配件提供必要的技术资料和要求。
3.4生产经理负责复核仓库的需求计划。
3.5副总负责审批非生产用物资的购买,主管副总(采购、总库)负责审批生产物资的购买。
工作程序
4.1仓库主管根据生产计划、销售订单、常备物资最低库存量,制订物资需求计划。试制的新产品所用物资,按工程人员提供的数据决定。
4.2采购部根据总库的物资需求计划制订《采购计划》。并送交副总经理审批。
4.3零星、急用物资购买由仓库主管根据库存情况、及各部门的申请填写《请购单》属生产物资的交副总经理审批后执行,非生产物资交常务副总审批,临时发生的物资需求确属急用要征得相关领导口头同意后,可用电话通知在外采购员进行购买,采购员购物回来后要核实情况并补填材料申购单。
4.4生产部要认真复核物资需求计划,复核无异议,签字确认。
4.5采购计划由副总根据生产进度安排、资金情况、所购物资的数量、付款方式等进行审批。新产品样品试制和新品批量生产所需物资数量要严格控制,要整体控制资金占用。
4.6 采购计划的执行。
4.6.1采购部原则上按照经过批准的采购计划进行采购,采购计划中物资的购买,不再填写《请购单》。
4.6.2 主要原材料必须到批准的合格供应商处采购,辅材尽可能到合格供应商处购买。
4.6.3主要材料的订购周期:进口曲木30天,板材10-15天,油漆3-5天,纸箱、玻璃5-7天,五金配件7-10天,纸材5-7天,进口纸材30天,订做五金配件及装饰件15天。
4.7 购物资的原则和要求:
A 以本公司利益及有关法律为原则。
B 价格合理。
C 所购产品质量环保要有保证,订货单上要注明质量环保要求。
D 不能影响公司的生产、销售计划的完成,订货单要注明到货期限。
E 新产品投产(小批量投产)所需的零配件(通用的除外)第一次采购量不能超过一个批量单位四倍,(一个批量单位为10件/套)。当库存量为两个批量单位时才能进购,新产品材料、零配件采购量由常务副总审批。(不超过一个批量单位
您可能关注的文档
- 高端住宅市场总体运行状况简报.doc
- 共同供应契约采购作业程序.doc
- 杭州市下城区商贸中心建设五年规划报告.doc
- 豪美实业有限公司采购管理程序.doc
- 康达电子科技(有限公司采购控制程序.doc
- 利丰电子(深圳)有限公司采购管制程序.doc
- 利鹏(东莞 )包装材料有限公司采购管理程序.doc
- 联昌塑料制品公司风筝项目商业计划书.doc
- 联大工具公司生产作业管理制度汇编.doc
- 联兴机械有限公司供应商采购控制程序.doc
- 晋商银行股份有限公司2023年度环境、社会及管治报告.pdf
- 世纪联合控股有限公司2023环境、社会及管治报告.pdf
- 天津建设发展集团股份公司环境、社会及管治报告2023.pdf
- 朗诗绿色生活服务有限公司朗诗绿色生活2023年度环境、社会及管治报告.pdf
- 威发国际集团有限公司2023 环境、社会及管治报告.pdf
- 澳亚集团有限公司(境外)环境、社会及管治报告 2023.pdf
- 博汇纸业:2023年环境、社会与治理(ESG)报告.pdf
- 旭辉控股(集团)有限公司二零二三年环境、社会及管治报告.pdf
- 今世缘:2023年环境、社会及治理(ESG)报告.pdf
- 大明国际控股有限公司环境、社会及管治报告 2023.pdf
文档评论(0)