日常费用报销制度及流程.pdfVIP

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本页为著作的封面,下载以后可以删除本页! 【最新资料 Word版 可自由编辑!!】 目的 为进一步规范部门费用报销事宜,加强部门内部管理,控制费用支出,规范财务 报销行为,特制定本制度。 适用范围 1)、本制度适用于以下所列举之费用开支及流程规范。 2)、本制度适用金螳螂展览设计研究院五分院全体员工。 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真 填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);在备注栏简述 费用内容或事由。 (三) 报销单据须严格按照时间顺序排列并且粘贴整齐,按照费用性质的不同分 类规整、粘贴。 (四) 对于未能及时拿到发票或没有发票的情况,如需使用其他发票替代的,须 在发票背面注明费用名称及所要替代的费用金额,否则一律不予报销。 (五) 对于经费报销单中“办公”、“材料”、“其它”科目或日常文本打印的费用, 在填写报销单时,除具备相关的发票之外,须另附收据单(收据单上面注 明相关费用明细)。 (六) 报销单粘贴时,须逐一排开,逐张粘贴,排列整齐,不得堆积粘贴。 (七) 个人报销费用须据实报销,如存在发票连号、谎报账目、开具虚假发票等 行为,一经发现,取消当次报销资格,当次所报销的所有费用及后果全部 由本人承担。 (八) 针对单个项目的费用报销,所报销费用只集中在单个项目的费用当中,不 得混合其它项目的费用一起报销,如没有按照要求进行填写,取消当次报 销资格,当次所报销的所有费用及后果全部由本人承担。 (九) 严格按照公司或部门规定的费用标准进行报销,如有费用超标的行为,超 出部分由本人承担,在填写报销单时,请自觉按照公司或部门费用标准进 行填写,如报销费用超出费用标准,并且没有对以上情况予以说明,情节 视为谎报账目,取消当次报销资格。 (十) 对于出差费用报销的,报销单严格按照不同费用类别进行整理,并且在每 一类别报销单后另附出差费用明细清单,写明费用支出的具体情况,详情 见公司“出差费用明细清单”表格。 费用报销的一般流程 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 部门负责人审核签字→财务部门 复核并签字→到出纳处报销。 差旅费报销制度及流程 (一)费用标准 职务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工 30 元/天 部门负责人 (二)费用标准的补充说明 1)、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补 偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。 2)、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00 以 后出发(或 12:00 以前到达)以半天计,12:00 以前出发(或12:00 以后到 达)以一天计。 3)、伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用 额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4)、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 (三)报销流程 1)、出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、 行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。 2)、借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规 定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。 3)、购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票 (原则上机票一 律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后 报财务备案)。 4)、返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费 用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审 批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

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