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- 2020-06-20 发布于湖南
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版本 : V1.0
采购费用付款流程
页次 : 1/ 1
流程编号 : APXXX 修订者 : 鼎捷集团 修订日期 : 2016/05/08
流程定义 : 采购费用付款流程
作业说明 采购 财务 备注
1.应付账款付款来源 : 单据设定 :
对采购进货产生的费用进行付 付款冲 应付管理系统 『维护应付
款。 账需求 单据性质』单据性质为付款
单
应付明细账
填写
2.填写请款单 :
请款单
手工填写请款单。
N
3.请款单审核 : 核准否
由采购单位主管审核请款单(如
不核准需重新修正数据或作废
此单据)。 Y
请款单凭证
4.请款单移转 :
由采购单位将请款单及其它付
款凭证附件一并交财务单位。
5.付款单输入 : 付款单
通过 『维护付款单』录入付款 输入
数据。
6.付款凭证打印 : 付款单凭证
由财务单位打印付款单。 N
7.付款凭证签核 :
由财务主管审核付款凭证(如不
核准否
核准需重新修正数据或作废此
单据)
Y
8.付款单审核(如使用电子签核
此步骤可省略) :
付款单核准后于系统中审核单 付款单审核 相关报表 :
据。 应付管理系统 『应付明细账
』和 『应付余额表』供财务
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