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xxxx 医疗器械有限公司 程序文件 第 A 版 第 0 次修改
医疗器械有限公司
序 文 件
文件控制程序
文件分发号: 201206
文件编号: Q/SZ BR ZC( 4.0 ) 01 版号: A
拟 制: 年 月 日
审 核: 年 月 日
批 准: 年 月 日
受控状态: 非受控 第1页共3页
程序文件 第A版 第0次修改
xxxx 医疗器械有限公司 程序文件 第 A 版 第 0 次修改
目的
对所有与质量活动有关的文件的编制、审批、发放、使用、更改、撤换、回收、报废、
保存和销毁等各项活动进行控制, 确保各质量活动场所使用的文件均为有效版本, 以防止使用失效或作废的文件。
2
范围
适用于所有质量管理体系运行中有关质量活动的文件的控制和管理
(包括适当范围内的
外来文件)。
3
职责
3.1
办公室负责质量手册、程序文件、管理制度、考核办法及与企业经营有关的法律、法
规、规章的管理控制。
3.2 质管部门负责质量管理文件、验收规程的归口管理控制。
3.3 业务部负责采购文件、供方及顾客的各种证照、销货记录等资料及出入库记录的归口
管理控制。
管理内容及要求
4.1
文件的审定、批准和发布
4.1.1
文件:包括质量手册、程序文件、技术文件、商品标准、医疗器械经营企业许可证、
医疗器械经营企业备案表、 医疗器械生产企业许可证、 医疗器械生产企业备案表、
产品注册
证、营业执照、执业许可证、管理制度、经营管理规范、验收规程、医疗器械法规规章、科
技信息等。
4.1.2
《质量手册》由管代审定,总经理批准和发布。
4.1.3
《程序文件》由管代组织相关部门编写,管代审核、总经理批准和发布。
4.1.4
与商品质量有关的文件有归口管理部门负责人批准和发放。
4.2
文件的归档、发放及使用管理。
4.2.1
文件发放时填写《文件的现行修订状态的控制清单》
,文件归档应填写《文件归档
登记》。
4.2.2
文件的发放根据组织编制和职责范围发放;
管理性文件由办公室发放,
技术性文件
由质管部发放。
4.2.3
因工作需要增加发放数量或扩大发放范围,
填写《文件发放审批表》 ,公司内扩大范
围或增加发放数量, 由归口管理部门负责人审批;
发放范围扩大至公司外的文件,
必须由总
经理审批。
4.2
文件编号
4.2.1
质量管理体系的编号
a)质量手册: Q—企业 SZ BR ZS —质量手册
例:本公司为 Q\JN QR-ZS
程序文件: Q—企业 SZ BR ZC —质量程序 4.0- 章节号 01- 序号
例:文件控制程序 SZ BR ZC(4.0)01
质量记录:主要使用部门代号—记录编号
例 YW— 02 表示业务部,编号
02 号
各部门其他质量文件:部门代号—文件顺序
4.2.2 各部门代号
总经理 ZJ;管代 GD;办公室 BG;质管部 ZG;业务部 YW;储运(仓库) CY。
4.3 文件编写,审核,批准,发放。
文件发布前得到评审和批准,以确保文件是充分与适宜的。
第2页 共3页
程序文件 第A版 第0次修改
xxxx 医疗器械有限公司 程序文件 第 A 版 第 0 次修改
a) 质量手册由质管部负责组织编写, 汇总, 由管理者代表审核, 报公司总经理批准,办公室负责登记,编号发放及保管。
b)部门工作手册由部门经理组织编写,汇总, 由管理者代表审核, 报公司总经理批准,
办公室登记,编号发放,各部门自行保管。
c)文件发放应明确发放范围,并做好“文件发放,回收记录” ,以确保在使用处可获得
适用文件的有效版本。
4.4 文件的更改
4.4.1
文件在使用过程中需更改时,
由更改提出部门填写 《文件更改申请单》 ,说明更改原
因,对重要的更改必须附有充分的证据;
《文件更改申请单》由提出部门负责人签字认可,
报原审批部门审核, 若指定其它部门审查时, 必须提供原审查时的背景资料。
总经理批准后
组织相关部门起草更改内容,经会审确认填写《文件更改通知单》
,由总经理批准后统一更
改;由此引起相关文件的变动应同时更改。
4.4.2
更改办法
4.4.2.1
被更改文件的持有者确认《文件更改通知单》的有效性后方可同意更改,并签字
备查。
4.4.2.2
需轻微更改的内容一般采用划改,确保划掉部分仍能看清,然后在字行间或引到
空档处工整地填写更改内容,并在更改处注明更改标记
a)b)c),, 。更改后填写更改标
记栏,注明更改标记、日期及处数、通知单编号、更改人签字等。
4.4.2.3
由于多次更改或一次更改内容较多,造成文件不清晰的,采用换页更改
4.5.2 执
行。
4.4.2.4 文件的更改有归口管理部门派专人根据《文件的现行修订状态的控制清单》全部
更改。
4.
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