xxxx医疗器械公司程序文件.docxVIP

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xxxx 医疗器械有限公司 程序文件 第 A 版 第 0 次修改 医疗器械有限公司 序 文 件 文件控制程序 文件分发号: 201206 文件编号: Q/SZ BR ZC( 4.0 ) 01 版号: A 拟 制: 年 月 日 审 核: 年 月 日 批 准: 年 月 日 受控状态: 非受控 第1页共3页 程序文件 第A版 第0次修改 xxxx 医疗器械有限公司 程序文件 第 A 版 第 0 次修改 目的 对所有与质量活动有关的文件的编制、审批、发放、使用、更改、撤换、回收、报废、 保存和销毁等各项活动进行控制, 确保各质量活动场所使用的文件均为有效版本, 以防止使用失效或作废的文件。 2 范围 适用于所有质量管理体系运行中有关质量活动的文件的控制和管理 (包括适当范围内的 外来文件)。 3 职责 3.1 办公室负责质量手册、程序文件、管理制度、考核办法及与企业经营有关的法律、法 规、规章的管理控制。 3.2 质管部门负责质量管理文件、验收规程的归口管理控制。 3.3 业务部负责采购文件、供方及顾客的各种证照、销货记录等资料及出入库记录的归口 管理控制。 管理内容及要求 4.1 文件的审定、批准和发布 4.1.1 文件:包括质量手册、程序文件、技术文件、商品标准、医疗器械经营企业许可证、 医疗器械经营企业备案表、 医疗器械生产企业许可证、 医疗器械生产企业备案表、 产品注册 证、营业执照、执业许可证、管理制度、经营管理规范、验收规程、医疗器械法规规章、科 技信息等。 4.1.2 《质量手册》由管代审定,总经理批准和发布。 4.1.3 《程序文件》由管代组织相关部门编写,管代审核、总经理批准和发布。 4.1.4 与商品质量有关的文件有归口管理部门负责人批准和发放。 4.2 文件的归档、发放及使用管理。 4.2.1 文件发放时填写《文件的现行修订状态的控制清单》 ,文件归档应填写《文件归档 登记》。 4.2.2 文件的发放根据组织编制和职责范围发放; 管理性文件由办公室发放, 技术性文件 由质管部发放。 4.2.3 因工作需要增加发放数量或扩大发放范围, 填写《文件发放审批表》 ,公司内扩大范 围或增加发放数量, 由归口管理部门负责人审批; 发放范围扩大至公司外的文件, 必须由总 经理审批。 4.2 文件编号 4.2.1 质量管理体系的编号 a)质量手册: Q—企业 SZ BR ZS —质量手册 例:本公司为 Q\JN QR-ZS 程序文件: Q—企业 SZ BR ZC —质量程序 4.0- 章节号 01- 序号 例:文件控制程序 SZ BR ZC(4.0)01 质量记录:主要使用部门代号—记录编号 例 YW— 02 表示业务部,编号 02 号 各部门其他质量文件:部门代号—文件顺序 4.2.2 各部门代号 总经理 ZJ;管代 GD;办公室 BG;质管部 ZG;业务部 YW;储运(仓库) CY。 4.3 文件编写,审核,批准,发放。 文件发布前得到评审和批准,以确保文件是充分与适宜的。 第2页 共3页 程序文件 第A版 第0次修改 xxxx 医疗器械有限公司 程序文件 第 A 版 第 0 次修改 a) 质量手册由质管部负责组织编写, 汇总, 由管理者代表审核, 报公司总经理批准,办公室负责登记,编号发放及保管。 b)部门工作手册由部门经理组织编写,汇总, 由管理者代表审核, 报公司总经理批准, 办公室登记,编号发放,各部门自行保管。 c)文件发放应明确发放范围,并做好“文件发放,回收记录” ,以确保在使用处可获得 适用文件的有效版本。 4.4 文件的更改 4.4.1 文件在使用过程中需更改时, 由更改提出部门填写 《文件更改申请单》 ,说明更改原 因,对重要的更改必须附有充分的证据; 《文件更改申请单》由提出部门负责人签字认可, 报原审批部门审核, 若指定其它部门审查时, 必须提供原审查时的背景资料。 总经理批准后 组织相关部门起草更改内容,经会审确认填写《文件更改通知单》 ,由总经理批准后统一更 改;由此引起相关文件的变动应同时更改。 4.4.2 更改办法 4.4.2.1 被更改文件的持有者确认《文件更改通知单》的有效性后方可同意更改,并签字 备查。 4.4.2.2 需轻微更改的内容一般采用划改,确保划掉部分仍能看清,然后在字行间或引到 空档处工整地填写更改内容,并在更改处注明更改标记 a)b)c),, 。更改后填写更改标 记栏,注明更改标记、日期及处数、通知单编号、更改人签字等。 4.4.2.3 由于多次更改或一次更改内容较多,造成文件不清晰的,采用换页更改 4.5.2 执 行。 4.4.2.4 文件的更改有归口管理部门派专人根据《文件的现行修订状态的控制清单》全部 更改。 4.

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