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科研经费管理规定
科研经费管理规定
科科研研经经费费管管理理规规定定
“十一五”以来,国家加大了科研经费的投入,强化了科研经费的管理。
为了适应新的形势,规范经费的使用行为,提高经费的使用效益,促进我院科研
工作的发展,特制定“北京协和医院科研经费管理规定”,请各课题组遵照执行。
一、科研经费管理原则
一、科研经费管理原则
一一、、科科研研经经费费管管理理原原则则
1. 纵向课题经费支出按项目主管部门批准的预算执行。管理费按预算由医
院收
取,用于科研发展;纵向课题拨款凭科研协议书办理;纵向课题子课题入账凭科
研协议书办理。
2. 横向课题由医院代扣10%税。知识产权归对方的,医院收取10%的管理
费;知
识产权双方共享的,医院收取5%的管理费。横向课题所用试剂材料应从横向课
题费支出,严禁用医疗费用开支。横向课题最多可以提取30%劳务费。特殊类
别课题需要多提取的,在科研协议中进行说明和约定。
3. 院内科研基金实行滚动管理。不按时交进度报告,停拨其余经费,冻结
账户;
不按时交结题报告,冻结账户。上述课题负责人2年不得申请院内基金。院内科
研基金劳务费参照国家规定执行。院内基金和配套经费不能用于出国费用。
4. 科研、临床药理委托院内检验、放射等科室进行样品检测的费用按70
%收费,
凭支票到收费处交费。科室凭收费单到财务处提取收费额的20%作为劳务。
二、经费使用范围及审批流程
二、经费使用范围及审批流程
二二、、经经费费使使用用范范围围及及审审批批流流程程
国家财政预算资助项目和课题
国家财政预算资助项目和课题
(一)国国家家财财政政预预算算资资助助项项目目和和课课题题:国家财政预算资助项目和课题(含我
院为协作单位的课题,统称为课题),经费管理执行严格的预算制度。经费使用
严格按照相应的基金资助部门下发的课题任务书、预算书限定的开支范围和比例
执行。如果申请调整,课题负责人必须向科研处提交申请,说明理由,经科研处
审核后,按规定的审批程序向上级部门申请,经上级部门批准后调整。在严格执
行国家财政预算的基础上,对经费报销流程进行简化。具体规定和要求如下:
1、课题负责人有权审核的经费开支范围:
1、课题负责人有权审核的经费开支范围:
11、、课课题题负负责责人人有有权权审审核核的的经经费费开开支支范范围围::购买试剂等实验材料,一次报销
经费不足3万元,课题负责人有权按照预算的要求,支配课题经费的使用并负责
对支出单据进行审核后到财务处报销,而不再上报科研处和院领导审批。具体的
流程如下:
(1)经办人整理票据填写报销单;
(2)项目负责人审核单据签章,附预算表;
(3)经办人直接到财务处办理报销。
2、需要科研处和院领导审批的经费开支
2、需要科研处和院领导审批的经费开支
22、、需需要要科科研研处处和和院院领领导导审审批批的的经经费费开开支支
(1)购买试剂等实验材料一次性支付经费超过3万元(包括3万元),需要
科研处审核后提交科研主管院长审批。一次支付经费超过5万元(包括5万元),
需要科研处审核后提交科研主管院长并财务主管院长审批。
一次性支付经费超过10万元(包括10万元)以上,经费额度的审批需要科
研处审核后提交科研主管院长并财务院长审批。审批后,到相应部门审核是否需
要办理招标手续,及办理购销协议。
(2)劳务费、餐费、电话费、冲洗像费、信息服务费、礼品费等支出,支出
不足1万元,由科研处审批;支出超过1万元(包括1万元),由科研处审核后
报主管院长审批。
(3)笔记本电脑、数码相机,根据预算购买,经科研处批准后,或支出超过
1万元(包括1万元)报主管院长审批后,转器材处办理购买手续,资产归医院
所有。原则上3年内不得重复购买。
3 出差审批和设备购置审批、报销流程按财务处和器材处相关规定执行。
3 出差审批和设备购置审批、报销流程按财务处和器材处相关规定执行。
33、出出差差审审批批和和设设备备购购置置审审批批、、报报销销流流程程按按财财务务处处和和器器材材处处相相关关规规定定执执行行。。
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